Orden de Compra. Nº2328-1352-AG25 "CP215-22-06-001/SP01-01-001 Unidad de Obras Menores Ficha 22152 – Servicio mejoramiento sistemas de fijación y sello de cubierta ESC. LENCA compra ágil: 2328-1141-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2328-1352-AG25
Estado de la Orden de Compra Cancelación solicitada
Fecha de Envío 27-10-2025
Nombre de la Orden de Compra CP215-22-06-001/SP01-01-001 Unidad de Obras Menores Ficha 22152 – Servicio mejoramiento sistemas de fijación y sello de cubierta ESC. LENCA compra ágil: 2328-1141-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Faltaron antecedentes del proyecto. Se entregan posteriomente lo cual modifica condiones del proyecto
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones Dirección de Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Facturación Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO
Comuna Puerto Montt
Impuesto 1080081,6
Dirección de Envío de la Factura Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SOA SPA
Razón Social SOLUCIONES ORIGEN AUSTRAL SPA
R.U.T. 78.229.493-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SOA SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72102802
Restauración de edificios, casas, señales o monumentos1GlobalSERVICIOS DE MEJORAMIENTO SISTEMA DE FIJACIÓN Y SELLO DE CUBIERTA GIMNASIO Y MAMPARA ESCUELA RURAL LENCA SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS. (ESTIMADO OFERENTE SE DEJA CONSTANCIA QUE ES OBLIGATORIO ADJUNTAR FORMULARIO N°2: ITEMIZADO PRESUPUESTO ESTIMATIVO).SERVICIOS DE MEJORAMIENTO SISTEMA DE FIJACIÓN Y SELLO DE CUBIERTA GIMNASIO Y MAMPARA ESCUELA RURAL LENCA SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS. (ESTIMADO OFERENTE SE DEJA CONSTANCIA QUE ES OBLIGATORIO ADJUNTAR FORMULARIO N°2: ITEMIZADO PRESUPUESTO ESTI $ 5.684.640,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.684.640 $ 5.684.640
Total Neto $ 5.684.640
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.080.082
TOTAL OC $ 6.764.722


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.