Orden de Compra. Nº2328-1379-SE24 "ADQUISICION DE SALIDA PEDAGOGICA PARA EL COLEGIO DARIO SALAS, FONDO SEP, FICHA N° 18756, ORDEN DE COMPRA DESDE 2328-337-L124"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2328-1379-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 02-10-2024
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE SALIDA PEDAGOGICA PARA EL COLEGIO DARIO SALAS, FONDO SEP, FICHA N° 18756, ORDEN DE COMPRA DESDE 2328-337-L124
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2328-337-L124
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones Dirección de Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Facturación Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO
Comuna Puerto Montt
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Transportes Paula Mery
Razón Social PAULA ANDREA MERY NAVIA
R.U.T. 11.844.234-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Transportes Paula Mery
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90121502
Agencias de viajes1UnidadSERVICIO DE ARRIENDO DE 1 BUSES CON PAGO DE PEAJES Y TRANSBORDADOR PARA TRASLADO DE ESTUDIANTES DE 3º MEDIO A (DIA 04 DEOCTUBRE) 34 ESTUDIANTES,3 ACOMPAÑANTES Salida 08:15 AM Frontis del Colegio con destino a CHILOÉ recorriendo los fuertes y museos eServicio de traslado segun los TTR. Se adjunta propuesta $ 670.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 670.000 $ 670.000
90121502
Agencias de viajes1UnidadSERVICIO DE ARRIENDO DE 1BUSCON PAGO DE PEAJES Y TRANSBORDADOR PARA TRASLADO DE ESTUDIANTES DE 3º MEDIO B (DIA 18 DE OCTUBRE) 33 ESTUDIANTES, 3 ACOMPAÑANTES) Salida 08:15 AM Frontis del Colegio con destino a CHILOÉ recorriendo los fuertes y museos Servicio de traslado segun los TTR. Se adjunta propuesta $ 670.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 670.000 $ 670.000
Total Neto $ 1.340.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 1.340.000

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.