Orden de Compra. Nº2328-1401-SE14 "MATERIALES DE PINTURA LICEO INDUSTRIAL "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2328-1401-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 26-03-2014
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE PINTURA LICEO INDUSTRIAL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2328-10-LP12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones Dirección de Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Facturación Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO
Comuna Puerto Montt
Impuesto 455034,23
Dirección de Envío de la Factura Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 28-03-2014
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERRETERIA ORIENTE LTDA
Razón Social COMERCIAL ORIENTE LIMITADA
R.U.T. 76.724.900-4
Sucursal FERRETERIA ORIENTE LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
15121802
Lubricantes anticorrosivos100GalónANTICORROSIVO COLOR NEGRO(CODIGO 4)ANTICORROSIVO COLOR NEGRO $ 1.387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 138.700 $ 138.700
31211904
Brochas60UnidadBROCHA 3"(CODIGO 197)BROCHA 3" $ 4.118,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 247.080 $ 247.080
31211501
Pinturas al esmalte30GalónESMALTE AL AGUA BLANCO(CODIGO 29)ESMALTE AL AGUA BLANCO $ 15.622,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 468.660 $ 468.660
31211501
Pinturas al esmalte17GalónESMALTE SINTETICO AZUL (CODIGO 49)ESMALTE SINTETICO AZUL $ 17.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 290.717 $ 290.717
31211501
Pinturas al esmalte80GalónESMALTE AL AGUA EXTERIOR E INTERIOR COLOR BLANCO(CODIGO 29)ESMALTE AL AGUA EXTERIOR E INTERIOR COLOR BLANCO $ 15.622,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.249.760 $ 1.249.760
Total Neto $ 2.394.917
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 455.034
TOTAL OC $ 2.849.951


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.