Orden de Compra. Nº
2328-1438-SE15
"
E/Nº19_20/ADQUISICION DE MATERIAL DE LIBRERIA Y COMPUTACION PARA DEPTO. PSICOSOCIAL FICHA Nº19_20
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2328-1438-SE15
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
10-06-2015
Nombre de la Orden de Compra
E/Nº19_20/ADQUISICION DE MATERIAL DE LIBRERIA Y COMPUTACION PARA DEPTO. PSICOSOCIAL FICHA Nº19_20
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2328-258-L115
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Unidad de Adquisiciones Dirección de Educación
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T.
69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra
Bodega- San felipe 80 subterráneo
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T.
69.220.100-0
Dirección de Facturación
Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO
Comuna
Puerto Montt
Impuesto
49652,7
Dirección de Envío de la Factura
Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Estalista, Materiales Educativos
Razón Social
INDUSTRIAL Y COMERCIAL MEIGGS 51 LIMITADA
R.U.T.
77.558.540-4
Sucursal
Estalista, Materiales Educativos
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
11151703
Hilo de poliéster
10
Unidad
ROLLOS DE PITILLA.
6035 Pitilla Algodon Ovillo 80grs
$ 499,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.990
$ 4.990
31201517
Cinta para empaquetar
50
Unidad
CINTAS DE EMBALAJE TRANSPARENTE EQUIVALENTE USATAPE.
1596 Cinta Embalaje Transparente 48cm 40mt Sellocintas
$ 252,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.600
$ 12.600
31201517
Cinta para empaquetar
50
Unidad
SCOTH CHICOS EQUIVALENTE USATAPE.
1598 Scotch Transparente 12x30 Mts Sellofilm
$ 79,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.950
$ 3.950
42231505
Adaptadores, conectores o extensiones de los equipos de alimentación enteral
10
Unidad
ALARGADORES.
5625 Alargador Tipo Zapatilla con Interruptor 5 Puertos 3 Mts.
$ 4.821,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 48.210
$ 48.210
44121506
Sobres estándar
200
Unidad
SOBRE 1/4 OFICIO.
5511 Sobre Cuarto Oficio Blanco 13x19 cm x Unid.
$ 17,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.400
$ 3.400
44121506
Sobres estándar
200
Unidad
SOBRES OFICIO.
3887 Sobre Oficio Blanco 24x34 80 gr x Unid.
$ 55,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.000
$ 11.000
44121612
Cuchillos cartoneros
20
Unidad
REPUESTOS PARA CUCHILLOS CARTONERO EQUIVALENTE HAND.
5487 Repuesto para Cuchillo Cartonero Grande 10 Unid. Hand
$ 236,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.720
$ 4.720
44121704
Lápiz pasta
300
Unidad
LAPIZ PASTA KILOMETRICO PUNTA FINA AZUL EQUIVALENTE PAPER MATE.
10249 Lapiz Bolig. Paper Mate Kilometrico 100 Punta F. 1.0
$ 118,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 35.400
$ 35.400
44122011
Carpetas para archivos
30
Unidad
CARPETAS DE GOMA EVA EQUIVALENTE FULTONS.
787 Goma Eva 20x30 Set 10 Colores Uti-Guti
$ 626,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.780
$ 18.780
44122011
Carpetas para archivos
50
Unidad
CARPETAS DE GOMA EVA GLITTER EQUIVALENTE A FULTONS.
367 Carpeta Artecolor Goma Eva Glitter A4 6 Colores
$ 1.561,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 78.050
$ 78.050
44122011
Carpetas para archivos
30
Unidad
CARPETAS CARTULINA 3D EQUIVALENTE FULTONS.
5872 Carpeta Arte Torre Laminas 3 Dimensiones 5 hj
$ 1.341,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 40.230
$ 40.230
Total Neto
$ 261.330
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 49.653
TOTAL OC
$ 310.983
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.