Orden de Compra. Nº2328-1465-SE10 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2328-377-L110"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2328-1465-SE10
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 23-04-2010
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2328-377-L110
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2328-377-L110
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones Dirección de Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra Avda . Presidente Ibañez 600
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Facturación San Felipe 80 - Subterráneo
Comuna Puerto Montt
Impuesto 12161,9
Dirección de Envío de la Factura San Felipe 80 - Subterráneo
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
Dirección de despacho

Sr. Proveedor:

Ruego Despachar los productos a la siguiente dirección:

Liceo de Hombres "Manuel Montt" Guillermo Gallardo 337 Puerto Montt

Teléfono 65-484502

Atte.

E.González

Rector

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MURUA Y ASOCIADOS LTDA
Razón Social MURUA Y ASOCIADOS LIMITADA
R.U.T. 77.239.430-6
Sucursal MURUA Y ASOCIADOS LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42131601
Delantales o pecheras para el personal sanitario3UnidadPechera semipermeable para adulto  $ 950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.850 $ 2.850
42151604
Útiles de colocación de compuestos2BolsaHuincha de celuloide recta para composite. Bolsa de 100 unidades.  $ 790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.580 $ 1.580
42151603
Útiles de colocación de hidróxido de calcio2UnidadHidróxido de calcio de base autocurable radiopaco. Estuche  $ 5.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.700 $ 10.700
42151604
Útiles de colocación de compuestos1CajaAgujas para sutura 4-0 x 17. Caja 17 unidades  $ 5.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.990 $ 5.990
42151661
Estuches o bolsas de instrumental odontológico2CajaIonómero para restauraciones de fotocurado.Cajas(juego polvo/líquido)  $ 19.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.900 $ 38.900
42152454
Protectores de la pulpa dental1FrascoFormocresol. Frasco 10 cc.  $ 3.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.990 $ 3.990
Total Neto $ 64.010
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 12.162
TOTAL OC $ 76.172


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.