Orden de Compra. Nº2328-1530-SE14 "MATERIALES DE PINTURA LICEO INDUSTRIAL"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2328-1530-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 03-04-2014
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE PINTURA LICEO INDUSTRIAL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2328-10-LP12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones Dirección de Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Facturación Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO
Comuna Puerto Montt
Impuesto 217832,53
Dirección de Envío de la Factura Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 07-04-2014
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERRETERIA ORIENTE LTDA
Razón Social COMERCIAL ORIENTE LIMITADA
R.U.T. 76.724.900-4
Sucursal FERRETERIA ORIENTE LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211501
Pinturas al esmalte10TinetaESMALTE AL AGUA INTERIOR/EXTERIOR, LAVABLE, COLOR BLANCO(CODIGO 35)ESMALTE AL AGUA INTERIOR/EXTERIOR, LAVABLE, COLOR BLANCO $ 82.269,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 822.690 $ 822.690
31211604
Diluyentes para pinturas2UnidadAGUARRAS MINERAL, ENVASE DE 5L(CODIGO 212)AGUARRAS MINERAL, ENVASE DE 5L $ 5.454,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.908 $ 10.908
47131502
Paños de limpieza10UnidadHUAIPE MECANICO (HILACHAS)500G(CODIGO 246)HUAIPE MECANICO (HILACHAS)500G $ 2.311,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.110 $ 23.110
31211505
Pinturas aceitosas2TinetaOLEO SEMIBRILLO COLOR BLANCO (CODIGO 133)OLEO SEMIBRILLO COLOR BLANCO $ 91.512,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 183.024 $ 183.024
31211906
Rodillos de pintar15UnidadRODILLO CHIPORRO NATURAL DE 23CM(CODIGO 295)RODILLO CHIPORRO NATURAL DE 23CM $ 3.235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.525 $ 48.525
31211904
Brochas18UnidadBROCHA PROFESIONAL DE 4"(CODIGO 219)BROCHA PROFESIONAL DE 4" $ 3.235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.230 $ 58.230
Total Neto $ 1.146.487
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 217.833
TOTAL OC $ 1.364.320


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.