Orden de Compra. Nº2328-1560-SE22 "CP2152204007 SP0701001 Jardines Infantiles JUNJI VTF F15591 – Material de Aseo"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2328-1560-SE22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 28-10-2022
Nombre de la Orden de Compra CP2152204007 SP0701001 Jardines Infantiles JUNJI VTF F15591 – Material de Aseo
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2328-449-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones Dirección de Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Facturación Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO
Comuna Puerto Montt
Impuesto 1284514,19
Dirección de Envío de la Factura Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA
Razón Social SOC COMERCIAL CINTEC LIMITADA
R.U.T. 77.338.250-6
Sucursal SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111704
Papel higiénico355PackPAPEL HIGIÉNICO 20 METROS SET X 48 UNIDADESPAPEL HIGIENICO TORK PREMIUM 48 RLL X 20 MT $ 10.942,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.884.410 $ 3.884.410
47131803
Desinfectantes domésticos65CajaDESINFECTANTE DE AMBIENTES Y SUPERFICIES AEROSOL MATA GERMENES, BACTERIAS Y HONGOS EN EL AIRE Y EN SUPERFICIES 360CC, AROMA TRADICIONL SPRAY, CAJA X 12 UNIDADESDESINFECTANTE SPRAY 360 CC IGENIX TRADICIONAL x 12 un $ 16.056,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.043.640 $ 1.043.640
47131803
Desinfectantes domésticos335UnidadCLORO TRADICIONAL 1 LTCLORO CONCENTRADO TRADICIONAL 1000GR IMPEKE $ 564,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 188.940 $ 188.940
47131503
Paños de gamuza o guantes lavables210CajaCAJA GUANTES DE LATEX X 100 UNIDADES TALLA MGUANTE NITRILO AZUL DES. CINWORK C10 TM X 100 UN $ 2.948,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 619.080 $ 619.080
47121701
Bolsas de basura565PackBOLSA BASURA 80X110 PAQUETE 10 UNIDADESBOLSA BASURA 80 X 110 X 22 MC 10 UND ROLLO IMPEKE $ 919,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 519.235 $ 519.235
47121701
Bolsas de basura565PackBOLSA BASURA 70X90 PAQUETE 10 UNIDADESBOLSA BASURA 16 MC 70 X 90 X 10 UND ROLLO IMPEKE $ 624,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 352.560 $ 352.560
47131615
Escobillones111UnidadESCOBILLON CONVENIENTE EQUIVALENTE O SUPERIOR A MARCA VIRUTEXESCOBILLON 100%RECICL. ECONOMICO VIRUTEX PRO $ 1.376,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 152.736 $ 152.736
Total Neto $ 6.760.601
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.284.514
TOTAL OC $ 8.045.115


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.