Orden de Compra. Nº
2328-1624-SE14
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MATERIALES DE GASFITERIA COLEGIO LOS ALERCES
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2328-1624-SE14
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
10-04-2014
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES DE GASFITERIA COLEGIO LOS ALERCES
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2328-723-LP12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Unidad de Adquisiciones Dirección de Educación
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T.
69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra
Bodega- San felipe 80 subterráneo
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T.
69.220.100-0
Dirección de Facturación
Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO
Comuna
Puerto Montt
Impuesto
38435,29
Dirección de Envío de la Factura
Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
14-04-2014
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
FERRETERIA ORIENTE LTDA
Razón Social
COMERCIAL ORIENTE LIMITADA
R.U.T.
76.724.900-4
Sucursal
FERRETERIA ORIENTE LTDA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
23171509
Soldadura
1
Unidad
SOLDADURA 50% ESTAÑO CARRETE DE 1/2 KG(CODIGO 843)
SOLDADURA 50% ESTAÑO CARRETE DE 1/2 KG
$ 8.319,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.319
$ 8.319
31201602
Pastas
1
Unidad
PASTA SOLDAR 100G(CODIGO 774)
PASTA SOLDAR 100G
$ 1.261,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.261
$ 1.261
40141606
Válvulas de descarga
2
Unidad
VALVULA BOLA PASO TOTAL M ALUMINIO 1"(CODIGO 1156)
VALVULA BOLA PASO TOTAL M ALUMINIO 1"
$ 13.099,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 26.198
$ 26.198
31201519
Cinta para reparar tubería o manguito
1
Unidad
CINTA TEFLON 1"X10M(CODIGO 258)
CINTA TEFLON 1"X10M
$ 412,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 412
$ 412
40141702
Grifos
4
Unidad
LLAVE TEMPORIZADOR LAVATORIO, TERMINACION CROMO(CODIGO 697)
LLAVE TEMPORIZADOR LAVATORIO, TERMINACION CROMO
$ 32.353,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 129.412
$ 129.412
39121712
Finales
2
Unidad
TERMINAL DE BRONCE 1" SO/HE(CODIGO 990)
TERMINAL DE BRONCE 1" SO/HE
$ 1.597,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.194
$ 3.194
31161601
Pernos de anclaje
2
Unidad
PERNO PARA ANCLAJE DE TAZA WC CON TARUGO FICHER(CODIGO 780)
PERNO PARA ANCLAJE DE TAZA WC CON TARUGO FICHER
$ 832,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.664
$ 1.664
40141716
Sifones en P
2
Unidad
SIFON PARA LAVATORIO REGIO DE 1 1/4" SALIDA RECTA 32 MM(CODIGO 834)
SIFON PARA LAVATORIO REGIO DE 1 1/4" SALIDA RECTA 32 MM
$ 1.672,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.344
$ 3.344
30181511
Inodoros
1
Unidad
JUEGO DE URINARIO MURAL JU1-1001, CARTUCHO ARMADURA DESPAZABLE, MANILLA METALICA(CODIGO 647)
JUEGO DE URINARIO MURAL JU1-1001, CARTUCHO ARMADURA DESPAZABLE, MANILLA METALICA
$ 28.487,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 28.487
$ 28.487
Total Neto
$ 202.291
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 38.435
TOTAL OC
$ 240.726
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.