Orden de Compra. Nº2328-1624-SE14 "MATERIALES DE GASFITERIA COLEGIO LOS ALERCES"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2328-1624-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 10-04-2014
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE GASFITERIA COLEGIO LOS ALERCES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2328-723-LP12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones Dirección de Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Facturación Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO
Comuna Puerto Montt
Impuesto 38435,29
Dirección de Envío de la Factura Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 14-04-2014
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERRETERIA ORIENTE LTDA
Razón Social COMERCIAL ORIENTE LIMITADA
R.U.T. 76.724.900-4
Sucursal FERRETERIA ORIENTE LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
23171509
Soldadura1UnidadSOLDADURA 50% ESTAÑO CARRETE DE 1/2 KG(CODIGO 843)SOLDADURA 50% ESTAÑO CARRETE DE 1/2 KG $ 8.319,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.319 $ 8.319
31201602
Pastas1UnidadPASTA SOLDAR 100G(CODIGO 774)PASTA SOLDAR 100G $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.261 $ 1.261
40141606
Válvulas de descarga2UnidadVALVULA BOLA PASO TOTAL M ALUMINIO 1"(CODIGO 1156)VALVULA BOLA PASO TOTAL M ALUMINIO 1" $ 13.099,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.198 $ 26.198
31201519
Cinta para reparar tubería o manguito1UnidadCINTA TEFLON 1"X10M(CODIGO 258)CINTA TEFLON 1"X10M $ 412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 412 $ 412
40141702
Grifos4UnidadLLAVE TEMPORIZADOR LAVATORIO, TERMINACION CROMO(CODIGO 697)LLAVE TEMPORIZADOR LAVATORIO, TERMINACION CROMO $ 32.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 129.412 $ 129.412
39121712
Finales2UnidadTERMINAL DE BRONCE 1" SO/HE(CODIGO 990)TERMINAL DE BRONCE 1" SO/HE $ 1.597,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.194 $ 3.194
31161601
Pernos de anclaje2UnidadPERNO PARA ANCLAJE DE TAZA WC CON TARUGO FICHER(CODIGO 780)PERNO PARA ANCLAJE DE TAZA WC CON TARUGO FICHER $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.664 $ 1.664
40141716
Sifones en P2UnidadSIFON PARA LAVATORIO REGIO DE 1 1/4" SALIDA RECTA 32 MM(CODIGO 834)SIFON PARA LAVATORIO REGIO DE 1 1/4" SALIDA RECTA 32 MM $ 1.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.344 $ 3.344
30181511
Inodoros1UnidadJUEGO DE URINARIO MURAL JU1-1001, CARTUCHO ARMADURA DESPAZABLE, MANILLA METALICA(CODIGO 647)JUEGO DE URINARIO MURAL JU1-1001, CARTUCHO ARMADURA DESPAZABLE, MANILLA METALICA $ 28.487,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.487 $ 28.487
Total Neto $ 202.291
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 38.435
TOTAL OC $ 240.726


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.