Orden de Compra. Nº2328-1660-SE19 "MATERIALES REPARACION INTEGRAL SSHH, LICEO INDUSTRIAL PUERTO MONTT/DAEM 8444 "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2328-1660-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 30-05-2019
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES REPARACION INTEGRAL SSHH, LICEO INDUSTRIAL PUERTO MONTT/DAEM 8444
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2328-103-L119
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones Dirección de Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Facturación Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO
Comuna Puerto Montt
Impuesto 128278,5
Dirección de Envío de la Factura Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 05-06-2019
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Acoplas
Razón Social COMERCIAL ACOPLAS LIMITADA
R.U.T. 76.407.127-1
Sucursal Acoplas
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
46171505
Llaves17UnidadLLAVE CROMADA TEMPORIZADA PARA URINARIO LLAVE CROMADA TEMPORIZADA PARA URINARIO, metalica cromada. $ 6.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 110.500 $ 110.500
30181504
Lavamanos23UnidadVANITORIO VALENCIA BLANCO VANITORIO VALENCIA BLANCO MODELO CADIS BAJO CUBIERTA. $ 22.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 528.770 $ 528.770
56101712
Pedestales3UnidadPEDESTAL UNIVERSAL BLANCO PEDESTAL UNIVERSAL BLANCO FANALOZA $ 8.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.000 $ 24.000
27111508
Sierras3UnidadHOJA SIERRA HOJA SIERRA $ 360,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.080 $ 1.080
39121712
Finales30UnidadTERMINAL SOLDAR HI 1/2 TERMINAL SOLDAR HI 12 $ 360,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.800 $ 10.800
Total Neto $ 675.150
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 128.278
TOTAL OC $ 803.428


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.