Orden de Compra. Nº2328-1725-SE13 "MATERIALES DE GASFITERIA LICEO NARCISO GARCIA"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2328-1725-SE13
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 06-06-2013
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE GASFITERIA LICEO NARCISO GARCIA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2328-723-LP12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones Dirección de Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Facturación Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO
Comuna Puerto Montt
Impuesto 236151,57
Dirección de Envío de la Factura Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 10-06-2013
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERRETERIA ORIENTE LTDA
Razón Social COMERCIAL ORIENTE LIMITADA
R.U.T. 76.724.900-4
Sucursal FERRETERIA ORIENTE LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30111601
Cemento196UnidadCEMENTO CORRIENTE(CODIGO 192)CEMENTO CORRIENTE $ 4.118,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 807.128 $ 807.128
23171509
Soldadura2UnidadSOLDADURA ESTAÑO 50%(CODIGO 843)SOLDADURA ESTAÑO 50% $ 8.319,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.638 $ 16.638
40142604
Codos de tubo24UnidadCODOS PVC DE 90X110MM(CODIGO 344)CODOS PVC DE 90X110MM $ 1.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.376 $ 44.376
40142604
Codos de tubo12UnidadCODO PVC DE 45X110MM(CODIGO 340)CODO PVC DE 45X110MM $ 1.597,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.164 $ 19.164
31201613
Adhesivo re-usable4UnidadVINILIT 250 POMO(CODIGO 39)VINILIT 250 POMO $ 664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.656 $ 2.656
40101825
Calentadores de agua de uso doméstico1UnidadCALEFON IONIZADO 16 LITROS(CODIGO 120)CALEFON IONIZADO 16 LITROS $ 352.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 352.941 $ 352.941
Total Neto $ 1.242.903
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 236.152
TOTAL OC $ 1.479.055


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.