Orden de Compra. Nº2328-1811-SE16 "SOL 75-369 S SEP Coordinación desde 2328-175-L116"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2328-1811-SE16
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 04-07-2016
Nombre de la Orden de Compra SOL 75-369 S SEP Coordinación desde 2328-175-L116
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2328-175-L116
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones Dirección de Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Facturación Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO
Comuna Puerto Montt
Impuesto 112917
Dirección de Envío de la Factura Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
DESPACHO, OBSERVACIONES, FACTURA, CONTACTOReparación de fotocopiadoras Coordinación SEP , debe realizarse en dependencias de esta, contacto Jaime Vera C.  al 482668  Enviar Factura a  Presidente Ibáñez 600 4º piso Ofic. De partes.

contacto O.C. Flor Venegas R. 482668
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Matias Ignacio
Razón Social COMERCIAL MATIAS IGNACIO CONCHA PARRA E.I.R.L.
R.U.T. 76.602.455-6
Sucursal Matias Ignacio
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44101501
Fotocopiadoras1UnidadMANTENCION PREVENTIVA DE FOTOCOPIADORA RICOHO AFICIO 1900 SERIE V8826320041, INCLUYE VISITA, MANO DE OBRA, REPUESTOS ORIGINALES, SE DEBE REALIZAR VISITA A TERRENO PARA EVALUAR Y POSTULAR, ESTA DEBERÁ SER CERTIFICADA POR EL ENCARGADO.CMBIO BANDEJA , RODILLOS DEL FUSOR , TRANSFERENCIA LIMPIESA Y LUBRICACION AJUSTES $ 249.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 249.300 $ 249.300
44101501
Fotocopiadoras1UnidadMANTENCION PREVENTIVA DE FOTOCOPIADORA RICOHO AFICIO MP 201 SPF SERIE V3039502774, INCLUYE VISITA, MANO DE OBRA, REPUESTOS ORIGINALES, SE DEBE REALIZAR VISITA A TERRENO PARA EVALUAR Y POSTULAR, ESTA DEBERÁ SER CERTIFICADA POR EL ENCARGADO.CAMBIO UNIDAD FOTOCONDUCTORA. RODILLOS DEL FUSOR , MANTENCION EN GEENERAL $ 180.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 180.000 $ 180.000
44101501
Fotocopiadoras1UnidadMANTENCION PREVENTIVA DE FOTOCOPIADORA RICOHO AFICIO MP 201 SPF SERIE V3019311150, INCLUYE VISITA, MANO DE OBRA, REPUESTOS,ORIGINALES SE DEBE REALIZAR VISITA A TERRENO PARA EVALUAR Y POSTULAR, ESTA DEBERÁ SER CERTIFICADA POR EL ENCARGADOCAMBIO GUIA DEL FUSOR . UNIDAD FOTOCONDUCTORA, MANTENCION EN GENERAL $ 165.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 165.000 $ 165.000
Total Neto $ 594.300
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 112.917
TOTAL OC $ 707.217


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.