Orden de Compra. Nº
2328-1811-SE16
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SOL 75-369 S SEP Coordinación desde 2328-175-L116
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2328-1811-SE16
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
04-07-2016
Nombre de la Orden de Compra
SOL 75-369 S SEP Coordinación desde 2328-175-L116
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2328-175-L116
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Unidad de Adquisiciones Dirección de Educación
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T.
69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra
Bodega- San felipe 80 subterráneo
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T.
69.220.100-0
Dirección de Facturación
Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO
Comuna
Puerto Montt
Impuesto
112917
Dirección de Envío de la Factura
Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
Título
Descripción
DESPACHO, OBSERVACIONES, FACTURA, CONTACTO
Reparación de fotocopiadoras Coordinación SEP , debe realizarse en dependencias de esta, contacto Jaime Vera C. al 482668 Enviar Factura a Presidente Ibáñez 600 4º piso Ofic. De partes.
contacto O.C. Flor Venegas R. 482668
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Matias Ignacio
Razón Social
COMERCIAL MATIAS IGNACIO CONCHA PARRA E.I.R.L.
R.U.T.
76.602.455-6
Sucursal
Matias Ignacio
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
44101501
Fotocopiadoras
1
Unidad
MANTENCION PREVENTIVA DE FOTOCOPIADORA RICOHO AFICIO 1900 SERIE V8826320041, INCLUYE VISITA, MANO DE OBRA, REPUESTOS ORIGINALES, SE DEBE REALIZAR VISITA A TERRENO PARA EVALUAR Y POSTULAR, ESTA DEBERÁ SER CERTIFICADA POR EL ENCARGADO.
CMBIO BANDEJA , RODILLOS DEL FUSOR , TRANSFERENCIA LIMPIESA Y LUBRICACION AJUSTES
$ 249.300,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 249.300
$ 249.300
44101501
Fotocopiadoras
1
Unidad
MANTENCION PREVENTIVA DE FOTOCOPIADORA RICOHO AFICIO MP 201 SPF SERIE V3039502774, INCLUYE VISITA, MANO DE OBRA, REPUESTOS ORIGINALES, SE DEBE REALIZAR VISITA A TERRENO PARA EVALUAR Y POSTULAR, ESTA DEBERÁ SER CERTIFICADA POR EL ENCARGADO.
CAMBIO UNIDAD FOTOCONDUCTORA. RODILLOS DEL FUSOR , MANTENCION EN GEENERAL
$ 180.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 180.000
$ 180.000
44101501
Fotocopiadoras
1
Unidad
MANTENCION PREVENTIVA DE FOTOCOPIADORA RICOHO AFICIO MP 201 SPF SERIE V3019311150, INCLUYE VISITA, MANO DE OBRA, REPUESTOS,ORIGINALES SE DEBE REALIZAR VISITA A TERRENO PARA EVALUAR Y POSTULAR, ESTA DEBERÁ SER CERTIFICADA POR EL ENCARGADO
CAMBIO GUIA DEL FUSOR . UNIDAD FOTOCONDUCTORA, MANTENCION EN GENERAL
$ 165.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 165.000
$ 165.000
Total Neto
$ 594.300
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 112.917
TOTAL OC
$ 707.217
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.