Orden de Compra. Nº2328-1875-SE22 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2328-485-LQ22 - LICITACIÓN PÚBLICA E-1522022 “SERVICIO MANTENCIÓN JARDÍN INFANTIL Y SALA CUNA ANGELITOS TRAVIESOS” DESDE 2328-485-LQ22"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2328-1875-SE22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 17-01-2023
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2328-485-LQ22 - LICITACIÓN PÚBLICA E-1522022 “SERVICIO MANTENCIÓN JARDÍN INFANTIL Y SALA CUNA ANGELITOS TRAVIESOS” DESDE 2328-485-LQ22
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2328-485-LQ22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones Dirección de Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado CP 114-05-01-146 Apl. Subtitulo 33 Angelitos Traviesos, SP Aplicación de Fondos - 114 del sistema SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días De acuerdo a lo estipulado en el artículo 30 de las B.A.E.
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Facturación Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO
Comuna Puerto Montt
Impuesto 33275227,06
Dirección de Envío de la Factura Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor HERNAN PARADA RIOS
Razón Social HERNÁN CARLOS PARADA RÍOS
R.U.T. 14.354.241-6
Sucursal HERNAN PARADA RIOS
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72102801
Renovación de edificios, casas, señales y monumentos1GlobalLICITACIÓN PÚBLICA E152-2022 “SERVICIO MANTENCIÓN JARDÍN INFANTIL Y SALA CUNA ANGELITOS TRAVIESOS”LICITACIÓN PÚBLICA E152-2022 $ 175.132.774,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 175.132.774 $ 175.132.774
Total Neto $ 175.132.774
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 33.275.227
TOTAL OC $ 208.408.001


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.