Orden de Compra. Nº2328-1888-SE11 "ORDEN DE COMPRA DESDE LA LICITACION 2328-433-L111 DEL L.INDUSTRIAKL P.MONTT"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2328-1888-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 04-05-2011
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE LA LICITACION 2328-433-L111 DEL L.INDUSTRIAKL P.MONTT
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2328-433-L111
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones Dirección de Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Facturación Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO
Comuna Puerto Montt
Impuesto 23246,5
Dirección de Envío de la Factura Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 06-05-2011
TítuloDescripción
LA MERCADERIA Y LA FACTURALA MERCADERIA  Y LA FACTURA DEBEN SER ENTREGADAS EN EL LICEO INDUSTRIAL P.MONTT, UBICADO EN EGAÑA 0490 ESQ.BILBAO . PORQUE LA DIRECCION QUE APARECE EN EL PORTAL NO CORRESPONDE AL COLEGIO .-
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor megaluz
Razón Social JAIME OSVALDO GANGA NAVARRO
R.U.T. 12.741.216-2
Sucursal megaluz
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11101502
Esmeril2UnidadESMERIL ANGULAR DE 41/2"  $ 19.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.600 $ 39.600
23171509
Soldadura100UnidadELECTRODOS E-6010 DE 1/8" SIMILAR AL INDURA  $ 146,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.600 $ 14.600
23171512
Varillas soldadoras25UnidadELECTRODOS E-6013 DE 1/8" SIMILAR AL INDURA  $ 690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.250 $ 17.250
23171515
Electrodos para soldar10UnidadELECTRODOS TUNGSTENO DE 1/8"  $ 710,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.100 $ 7.100
27112801
Brocas12UnidadBROCAS METAL 5% Co DE 5mm.  $ 890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.680 $ 10.680
27112814
Brocas de destornillador12UnidadBROCAS METAL 5% Co DE 6 mm.  $ 890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.680 $ 10.680
27112821
Brocas de buriladora12UnidadBROCAS METAL 5% Co DE 13 mm.  $ 1.320,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.840 $ 15.840
39121436
Electrodos10UnidadELECTRODOS TUNGSTENO DE 3/32"  $ 660,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.600 $ 6.600
Total Neto $ 122.350
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 23.246
TOTAL OC $ 145.596


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.