Orden de Compra. Nº2328-1939-SE13 "MATERIALES DE GASFITERIA ESCUELA DARIO SALAS"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2328-1939-SE13
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 17-06-2013
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE GASFITERIA ESCUELA DARIO SALAS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2328-723-LP12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones Dirección de Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Facturación Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO
Comuna Puerto Montt
Impuesto 6459,62
Dirección de Envío de la Factura Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 19-06-2013
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERRETERIA ORIENTE LTDA
Razón Social COMERCIAL ORIENTE LIMITADA
R.U.T. 76.724.900-4
Sucursal FERRETERIA ORIENTE LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
40141716
Sifones en P12UnidadSIFON DE LAVATORIO 11/4(CODIGO 833)SIFON DE LAVATORIO 11/4 $ 1.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.064 $ 20.064
31201519
Cinta para reparar tubería o manguito2UnidadTEFLON 3/4 X 50MTS(CODIGO 259)TEFLON 3/4 X 50MTS $ 2.437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.874 $ 4.874
31161601
Pernos de anclaje2ParPERNOS ANCLAJE TAZA(CODIGO 780)PERNOS ANCLAJE TAZA $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.664 $ 1.664
31201613
Adhesivo re-usable2UnidadADHESIVO PVC 250CC (CODIGO 40)ADHESIVO PVC 250CC $ 2.437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.874 $ 4.874
31181601
Sellos de plástico2UnidadSELLOS ANTIFUGA PARA WC (CODIGO 823)SELLOS ANTIFUGA PARA WC $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.522 $ 2.522
Total Neto $ 33.998
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 6.460
TOTAL OC $ 40.458


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.