Orden de Compra. Nº2328-1940-SE24 "CP2152204009/ SP0603001/ LICEO COMERCIAL MIRAMAR FICHA 20246 - ADQUI. DE TONERS LIC2328-410-L124"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2328-1940-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 04-12-2024
Nombre de la Orden de Compra CP2152204009/ SP0603001/ LICEO COMERCIAL MIRAMAR FICHA 20246 - ADQUI. DE TONERS LIC2328-410-L124
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2328-410-L124
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones Dirección de Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Facturación DEBER CUMPLIDO 253. LICEO COMERCIAL MIRAMAR
Comuna Puerto Montt
Impuesto 450604
Dirección de Envío de la Factura DEBER CUMPLIDO 253. LICEO COMERCIAL MIRAMAR
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor GIGABLACK
Razón Social PRODUCTOS Y SERVICIOS INFORMATICOS TORRES SPA
R.U.T. 77.229.656-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal GIGABLACK
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44103103
Tóner15UnidadTONER BROTHER TN 3479 ORIGINALESTONER BROTHER TN 3479 ORIGINALES $ 121.520,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.822.800 $ 1.822.800
44103103
Tóner4UnidadTAMBOR BROTHER DR 3460 ORIGINALES TAMBOR BROTHER DR 3460 ORIGINALES $ 137.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 548.800 $ 548.800
Total Neto $ 2.371.600
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 450.604
TOTAL OC $ 2.822.204


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.