Orden de Compra. Nº2328-1941-SE22 "ADQUISICION MATERIALES DE ASEO JARDINES INFANTILES VTFORDEN DE COMPRA DESDE 2328-539-L122"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2328-1941-SE22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 22-12-2022
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION MATERIALES DE ASEO JARDINES INFANTILES VTFORDEN DE COMPRA DESDE 2328-539-L122
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2328-539-L122
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones Dirección de Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204007 del sistema SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Facturación Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO
Comuna Puerto Montt
Impuesto 127224
Dirección de Envío de la Factura Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 29-12-2022
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor BERATER
Razón Social CONSULTORA BERATER SPA
R.U.T. 77.115.548-0
Sucursal BERATER
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131502
Paños de limpieza300UnidadTRAPEROS DE ALGODON DOBLE 50X70 CM CON OJALTRAPERO ALGODON CON OJAL BLANCO 50X70 CMS REUTILIZABLE $ 630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 189.000 $ 189.000
47131502
Paños de limpieza300KitPAÑO ESPONJA ABSORBENTE EQUIVALENTE O SUPERIOR A VITUTEX 3 UNIDPACK 3 UNIDADES PAÑO ESPONJA $ 770,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 231.000 $ 231.000
47131615
Escobillones120UnidadESCOBILLON CONVENIENTE EQUIVALENTE O SUPERIOR A VIRUTEXESCOBILLON PLÁSTICO ESTANDAR $ 1.386,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 166.320 $ 166.320
47131611
Palas para basura120UnidadPALA BASURA CON MANGOPALA DE BASURA PLASTICA ESTANDAR CON MANGO $ 694,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 83.280 $ 83.280
Total Neto $ 669.600
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 127.224
TOTAL OC $ 796.824


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.