Orden de Compra. Nº2328-1957-SE24 "CP215-22-04-007 / SP06-03-001/ LICEO ISIDORA ZEGERS FICHA 19738 - ADQUIS DE MATERIAL DE ASEO LIC2328-372-L124"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2328-1957-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 05-12-2024
Nombre de la Orden de Compra CP215-22-04-007 / SP06-03-001/ LICEO ISIDORA ZEGERS FICHA 19738 - ADQUIS DE MATERIAL DE ASEO LIC2328-372-L124
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2328-372-L124
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones Dirección de Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Facturación COVADONGA Nº50
Comuna Puerto Montt
Impuesto 133722
Dirección de Envío de la Factura COVADONGA Nº50
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Diprolab Ltda.
Razón Social DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE LABORATORIO DIPROLAB
R.U.T. 78.027.120-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Diprolab Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111703
Toallas de papel50UnidadTOALLA PAPEL JUMBO HOJA SIMPLE 2 ROLLOS X 300 MT SUITE (EQUIVALENTE O SUPERIIOR)TOALLA PAPEL JUMBO HOJA SIMPLE 2 ROLLOS X 300 MT OVELLA $ 14.076,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 703.800 $ 703.800
Total Neto $ 703.800
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 133.722
TOTAL OC $ 837.522


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.