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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2328-1957-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
05-12-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
CP215-22-04-007 / SP06-03-001/ LICEO ISIDORA ZEGERS FICHA 19738 - ADQUIS DE MATERIAL DE ASEO LIC2328-372-L124 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2328-372-L124 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Unidad de Adquisiciones Dirección de Educación |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
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R.U.T. |
69.220.100-0 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Bodega- San felipe 80 subterráneo |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
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R.U.T. |
69.220.100-0 |
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Dirección de Facturación |
COVADONGA Nº50 |
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Comuna |
Puerto Montt
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Impuesto |
133722 |
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Dirección de Envío de la Factura |
COVADONGA Nº50 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Diprolab Ltda. |
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Razón Social |
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE LABORATORIO DIPROLAB
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R.U.T. |
78.027.120-5 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Diprolab Ltda. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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14111703
| Toallas de papel | 50 | Unidad | TOALLA PAPEL JUMBO HOJA SIMPLE 2 ROLLOS X 300 MT SUITE (EQUIVALENTE O SUPERIIOR) | TOALLA PAPEL JUMBO HOJA SIMPLE 2 ROLLOS X 300 MT OVELLA |
$ 14.076,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 703.800
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$ 703.800
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Total Neto
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$ 703.800
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 133.722
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$ 837.522
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.