Orden de Compra. Nº2328-1977-SE13 "MATERIAL DE GASFITERIA ESCUELA SANTA INES"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2328-1977-SE13
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 19-06-2013
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE GASFITERIA ESCUELA SANTA INES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2328-723-LP12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones Dirección de Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Facturación Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO
Comuna Puerto Montt
Impuesto 90632,28
Dirección de Envío de la Factura Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 21-06-2013
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERRETERIA ORIENTE LTDA
Razón Social COMERCIAL ORIENTE LIMITADA
R.U.T. 76.724.900-4
Sucursal FERRETERIA ORIENTE LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31201519
Cinta para reparar tubería o manguito1UnidadCINTA TEFLON 3/4" X 10M(CODIGO 257)CINTA TEFLON 3/4" X 10M $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 294 $ 294
40141702
Grifos14UnidadLLAVE ANGULAR PARA CONEXION DE VALVULA DE ADMISION W (CODIGO 659)LLAVE ANGULAR PARA CONEXION DE VALVULA DE ADMISION WC $ 2.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.174 $ 41.174
30181506
Urinarios10UnidadJUEGO DE URINARIOS MURAL JU1-1001, CARTUCHO ARMADURA DESPLAZABLE, MANILLA METALICA (CODIGO 647)JUEGO DE URINARIOS MURAL JU1-1001, CARTUCHO ARMADURA DESPLAZABLE, MANILLA METALICA $ 28.487,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 284.870 $ 284.870
23153416
Componentes flexibles5UnidadFLEXIBLE METALICO PARA AGUA 1/2"X30CM HI/HI(CODIGO 547)FLEXIBLE METALICO PARA AGUA 1/2"X30CM HI/HI $ 1.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.405 $ 8.405
40141702
Grifos5UnidadLLAVE DE PASO DE AGUA REFORZADA BRONCE SO 1" ALTA PRESION 150 PSI(CODIGO 676)LLAVE DE PASO DE AGUA REFORZADA BRONCE SO 1" ALTA PRESION 150 PSI $ 12.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 62.605 $ 62.605
40141702
Grifos2UnidadLLAVE TEMPORIZADOR LAVATORIO, TERMINACION CROMO , CARTUCHO METALICO, TEMPORIZADOR 7 A 8 SEGUNDOS(CODIGO 697)LLAVE TEMPORIZADOR LAVATORIO, TERMINACION CROMO , CARTUCHO METALICO, TEMPORIZADOR 7 A 8 SEGUNDOS $ 32.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.706 $ 64.706
31231313
Tubería de plástico2UnidadFITTING UNIVERSAL, MANILLA PLASTICA BLANCA, INCLUYE VALVULA DE ADMISION SILENCIOSA(CODIGO 540)FITTING UNIVERSAL, MANILLA PLASTICA BLANCA, INCLUYE VALVULA DE ADMISION SILENCIOSA $ 7.479,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.958 $ 14.958
Total Neto $ 477.012
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 90.632
TOTAL OC $ 567.644


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.