Orden de Compra. Nº
2328-1990-SE15
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sol 302-303-304-305 S/SEP esc. Melipulli DESDE 2328-355-L115 mantención fotocopiadoras
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2328-1990-SE15
Estado de la Orden de Compra
En proceso
Fecha de Envío
26-08-2015
Nombre de la Orden de Compra
sol 302-303-304-305 S/SEP esc. Melipulli DESDE 2328-355-L115 mantención fotocopiadoras
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2328-355-L115
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Unidad de Adquisiciones Dirección de Educación
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T.
69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra
Bodega- San felipe 80 subterráneo
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T.
69.220.100-0
Dirección de Facturación
Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO
Comuna
Puerto Montt
Impuesto
64220
Dirección de Envío de la Factura
Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
Título
Descripción
DESPACHO, OBSERVACIONES, FACTURA, CONTACTO
Servicio de mantenciones fotrocopiadoras (4) Esc. Melipulli, Pres. Ibáñez 540 A., contacto Luís Suárez C. Director 65-2-484515/enviar Factura a Presidente Ibáñez 600 4º piso Ofic. de Partes.
Contactos: Flor Venegas R. 65-2-331936
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
PLUG & PLAY
Razón Social
ANDRES EDUARDO CARDENAS SOTO
R.U.T.
9.275.740-4
Sucursal
PLUG & PLAY
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
44101501
Fotocopiadoras
1
Unidad
MANTENCION Y REPARACION DE FOTOCOPIADORA RICOH AFICIO 1515MF SERIE 2058800241, INCLUYE VISITA, MANO DE OBRA Y REPUESTOS ORIGINALES SE DEBE REALIZAR VISITA A TERRENO PARA EVALUAR Y POSTULAR, ESTA DEBERÁ SER CERTIFICADA POR EL DIRECTOR DEL ESTABLECIMIENTO
Mantencion preventiva y cambio de Unidad Fotoconductora
$ 183.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 183.000
$ 183.000
44101501
Fotocopiadoras
1
Unidad
MANTENCION Y REPARACION DE FOTOCOPIADORA SHARP AL 165 SCS,SERIE 4501609X INCLUYE VISITA, MANO DE OBRA Y REPUESTOS, SE DEBE REALIZAR VISITA A TERRENO PARA EVALUAR Y POSTULAR, ESTA DEBERA SER CERTIFICADA POR EL DIRECTOR (a) DEL ESTABLECIMIENTO.
Mantencion preventiva.
$ 35.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 35.000
$ 35.000
44101501
Fotocopiadoras
1
Unidad
MANTENCION Y REPARACION DE FOTOCOPIADORA RICOH AFICIO 1515MF SERIE K2059402641, INCLUYE VISITA, MANO DE OBRA Y REPUESTOS ORIGINALES SE DEBE REALIZAR VISITA A TERRENO PARA EVALUAR Y POSTULAR ESTA DEBERÁ SER CERTIFICADA POR EL DIRECTOR DEL ESTABLECIMIENTO.
Mantencion preventiva.
$ 45.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 45.000
$ 45.000
44101501
Fotocopiadoras
1
Unidad
MANTENCION Y REPARACION DE MULTICOPIADORA RISO RZ230 SERIE 79780297, INCLUYE VISITA, MANO DE OBRA Y REPUESTOS ORIGINALES SE DEBE REALIZAR VISITA A TERRENO PARA EVALUAR Y POSTULAR ESTA DEBERÁ SER CERTIFICADA POR EL DIRECTOR DEL ESTABLECIMIENTO.
Mantencion preventiva.
$ 75.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 75.000
$ 75.000
Total Neto
$ 338.000
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 64.220
TOTAL OC
$ 402.220
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.