Orden de Compra. Nº2328-1990-SE15 "sol 302-303-304-305 S/SEP esc. Melipulli DESDE 2328-355-L115 mantención fotocopiadoras"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2328-1990-SE15
Estado de la Orden de Compra En proceso
Fecha de Envío 26-08-2015
Nombre de la Orden de Compra sol 302-303-304-305 S/SEP esc. Melipulli DESDE 2328-355-L115 mantención fotocopiadoras
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2328-355-L115
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones Dirección de Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Facturación Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO
Comuna Puerto Montt
Impuesto 64220
Dirección de Envío de la Factura Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
DESPACHO, OBSERVACIONES, FACTURA, CONTACTOServicio de mantenciones fotrocopiadoras (4) Esc. Melipulli,  Pres. Ibáñez 540 A., contacto Luís Suárez C.   Director 65-2-484515/enviar Factura  a Presidente Ibáñez 600 4º piso Ofic. de Partes.

Contactos: Flor Venegas R. 65-2-331936

 


5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PLUG & PLAY
Razón Social ANDRES EDUARDO CARDENAS SOTO
R.U.T. 9.275.740-4
Sucursal PLUG & PLAY
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44101501
Fotocopiadoras1UnidadMANTENCION Y REPARACION DE FOTOCOPIADORA RICOH AFICIO 1515MF SERIE 2058800241, INCLUYE VISITA, MANO DE OBRA Y REPUESTOS ORIGINALES SE DEBE REALIZAR VISITA A TERRENO PARA EVALUAR Y POSTULAR, ESTA DEBERÁ SER CERTIFICADA POR EL DIRECTOR DEL ESTABLECIMIENTOMantencion preventiva y cambio de Unidad Fotoconductora $ 183.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 183.000 $ 183.000
44101501
Fotocopiadoras1UnidadMANTENCION Y REPARACION DE FOTOCOPIADORA SHARP AL 165 SCS,SERIE 4501609X INCLUYE VISITA, MANO DE OBRA Y REPUESTOS, SE DEBE REALIZAR VISITA A TERRENO PARA EVALUAR Y POSTULAR, ESTA DEBERA SER CERTIFICADA POR EL DIRECTOR (a) DEL ESTABLECIMIENTO. Mantencion preventiva. $ 35.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.000 $ 35.000
44101501
Fotocopiadoras1UnidadMANTENCION Y REPARACION DE FOTOCOPIADORA RICOH AFICIO 1515MF SERIE K2059402641, INCLUYE VISITA, MANO DE OBRA Y REPUESTOS ORIGINALES SE DEBE REALIZAR VISITA A TERRENO PARA EVALUAR Y POSTULAR ESTA DEBERÁ SER CERTIFICADA POR EL DIRECTOR DEL ESTABLECIMIENTO.Mantencion preventiva. $ 45.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.000 $ 45.000
44101501
Fotocopiadoras1UnidadMANTENCION Y REPARACION DE MULTICOPIADORA RISO RZ230 SERIE 79780297, INCLUYE VISITA, MANO DE OBRA Y REPUESTOS ORIGINALES SE DEBE REALIZAR VISITA A TERRENO PARA EVALUAR Y POSTULAR ESTA DEBERÁ SER CERTIFICADA POR EL DIRECTOR DEL ESTABLECIMIENTO.Mantencion preventiva. $ 75.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.000 $ 75.000
Total Neto $ 338.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 64.220
TOTAL OC $ 402.220


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.