Orden de Compra. Nº2328-2060-SE17 "ADQUISICION DE MATERIALES PARA MEJORA RAMPA ACCESO DE ESCUELA ARABE SIRIA FICHA Nº2216"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2328-2060-SE17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 17-07-2017
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIALES PARA MEJORA RAMPA ACCESO DE ESCUELA ARABE SIRIA FICHA Nº2216
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2328-291-L117
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones Dirección de Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Facturación Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO
Comuna Puerto Montt
Impuesto 28088,27
Dirección de Envío de la Factura Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor BAZA ferreteria
Razón Social HECTOR ELISEO BAZA MELLA
R.U.T. 11.569.669-6
Sucursal BAZA ferreteria
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11111611
Grava10UnidadMETROS CUBICOS GRAVILLA.gravilla cd. 062110003 $ 12.606,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 126.060 $ 126.060
24122004
Cabezales y tapas6UnidadTapa Poste PVC Gris 75x75mm.tapa poste pvc gris 75x75mm $ 640,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.840 $ 3.840
26121539
Hilos de cableado1UnidadCaja de Esparrago 10 mm. (Paquete de 50 unidad)esparragos 10mm paquete 50unid. $ 8.781,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.781 $ 8.781
31161503
Clavo-tornillo100UnidadTORNILLOS DE VOLCANITA ZN 1" C/U TORNILLOS DE VOLCANITA ZN 1 cd. 023050008 $ 5,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 500 $ 500
31161503
Clavo-tornillo100UnidadTARUGO FISHER 6 MM C/U TARUGO FISHER 6 MM cd. 023040009 $ 6,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 600 $ 600
31162204
Remaches completos33UnidadRemache Inoxidable verde 4,8x21 ala 16mm Remache Inoxidable verde 4,8x21 ala 16mm $ 244,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.052 $ 8.052
Total Neto $ 147.833
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 28.088
TOTAL OC $ 175.921


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.