Orden de Compra. Nº2328-2065-SE12 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2328-244-L112"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2328-2065-SE12
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 19-06-2012
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2328-244-L112
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2328-244-L112
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones Dirección de Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Facturación Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO
Comuna Puerto Montt
Impuesto 10788,2
Dirección de Envío de la Factura Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
DESPACHO, DIRECCIÓN Y CONTACTOS

DESPACHO: Enviar a Escuela Pelluco en Calle Pto Montt S/N Balneario alto Pelluco / At: Sr. Jose Ascencio/Fono 484514.

FACTURA: Enviar a Oficina de Partes de la DEM de Pto. Montt, en Av. Presidente Ibáñez Nº 600 – 4to Piso / Oficina de Partes.

FONO CONTACTO: 65-261405 Mauricio Sandoval Pérez.

VALOR DE LA ORDEN DE COMPRA: Considera gastos de flete hasta la dirección de despacho.

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Estalista, Materiales Educativos
Razón Social INDUSTRIAL Y COMERCIAL MEIGGS 51 LIMITADA
R.U.T. 77.558.540-4
Sucursal Estalista, Materiales Educativos
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
55101509
Libros de texto educativos o vocacionales10UnidadMi madre es una extraterrestre  $ 3.172,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.720 $ 31.720
55101509
Libros de texto educativos o vocacionales10UnidadMi amigo el negro  $ 2.506,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.060 $ 25.060
Total Neto $ 56.780
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 10.788
TOTAL OC $ 67.568


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.