Orden de Compra. Nº2328-207-SE23 "Sol.16277 Esc. La Vara-ORDEN DE COMPRA DESDE 2328-25-L123"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2328-207-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 03-03-2023
Nombre de la Orden de Compra Sol.16277 Esc. La Vara-ORDEN DE COMPRA DESDE 2328-25-L123
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2328-25-L123
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones Dirección de Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204009 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Facturación Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO
Comuna Puerto Montt
Impuesto 165300
Dirección de Envío de la Factura Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
DESPACHO, FACTURA Y PAGO, OBSERVACIONES

DESPACHO: Enviar a Bodega DAEM, en Calle Génesis 132-Parque Industrial Recondo-Puerto Montt.  At.: Sr. Juan Alvarado-Fono cel.956076596-98850599 Recepciones de lunes a viernes de 9 a 17 horas.

FACTURA: Enviar a correo electrónico: recepcionfacturas@dempuertomontt.cl

Favor de ACEPTAR la Orden de Compra, para el registro y posterior pago.

OBSERVACIÓN: Proveedor declara conocer Art. 4° inciso 6 de Ley 19886 de Compras Públicas.

Sr. Proveedor: Se solicita que el número de la Orden de Compra se indique en la factura relacionada a esta compra, caso contrario, el documento será rechazado ante el S.I.I.

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Laser Imaging Chile
Razón Social IMPORTADORA Y EXPORTADORA LASER IMAGING CHILE SPA.
R.U.T. 77.030.470-9
Sucursal Laser Imaging Chile
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44103105
Cartuchos de tinta10UnidadCARTUCHO TINTA RIZO EZ 230 UO409-EZ230 TINTA RISO EZ 230 LIMPIADO DE KAME $ 36.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 360.000 $ 360.000
44103112
Cinta de tinta para impresora10UnidadRISO CINTA IMPRESORA RZ EZ 230PP01-EZ230U MASTER RISO EZ 230U B4 LIMPIADO DE KAME $ 51.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 510.000 $ 510.000
Total Neto $ 870.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 165.300
TOTAL OC $ 1.035.300


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.