Orden de Compra. Nº
2328-2087-SE14
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MATERIALES DE GASFITERIA ESCUELA ALEMANIA
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2328-2087-SE14
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
19-05-2014
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES DE GASFITERIA ESCUELA ALEMANIA
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2328-723-LP12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Unidad de Adquisiciones Dirección de Educación
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T.
69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra
Bodega- San felipe 80 subterráneo
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T.
69.220.100-0
Dirección de Facturación
Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO
Comuna
Puerto Montt
Impuesto
49304,62
Dirección de Envío de la Factura
Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
21-05-2014
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
FERRETERIA ORIENTE LTDA
Razón Social
COMERCIAL ORIENTE LIMITADA
R.U.T.
76.724.900-4
Sucursal
FERRETERIA ORIENTE LTDA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
30101811
Conductos de bronce
2
Unidad
DERIVACION DE BRONCE Y 3/4"(CODIGO 474)
DERIVACION DE BRONCE Y 3/4"
$ 5.988,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.976
$ 11.976
31181601
Sellos de plástico
10
Unidad
SELLO ANTIFUGA PARA WC ANTI HONGO(CODIGO 823)
SELLO ANTIFUGA PARA WC ANTI HONGO
$ 1.261,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.610
$ 12.610
31161601
Pernos de anclaje
10
Unidad
PERNO PARA ANCLAJE DE TAZA WC CON TARUGO FICHER(CODIGO 780)
PERNO PARA ANCLAJE DE TAZA WC CON TARUGO FICHER
$ 832,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.320
$ 8.320
27112103
Abrazaderas
10
Unidad
COLLARIN DE PVC 40X1"(CODIGO 360)
COLLARIN DE PVC 40X1"
$ 2.130,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 21.300
$ 21.300
40141606
Válvulas de descarga
3
Unidad
VALVULA BOLA PASO TOTAL M ALUMINIO 3/4"(CODIGO 1154)
VALVULA BOLA PASO TOTAL M ALUMINIO 3/4"
$ 8.401,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 25.203
$ 25.203
40141702
Grifos
5
Unidad
LLAVE TEMPORIZADOR LAVATORIO(CODIGO 697)
LLAVE TEMPORIZADOR LAVATORIO
$ 32.353,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 161.765
$ 161.765
31231313
Tubería de plástico
1
Unidad
TUBO PVC SANITARIO 40MM X 6M(CODIGO 1087)
TUBO PVC SANITARIO 40MM X 6M
$ 3.277,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.277
$ 3.277
40142317
Codo de tubería
10
Unidad
CODO PVC SANITARIO 87,5º GRIS CEMENTAR(CODIGO 341)
CODO PVC SANITARIO 87,5º GRIS CEMENTAR
$ 328,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.280
$ 3.280
31201613
Adhesivo re-usable
1
Unidad
ADHESIVO PVC SECADO RAPIDO(CODIGO 41)
ADHESIVO PVC SECADO RAPIDO
$ 3.782,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.782
$ 3.782
40141716
Sifones en P
5
Unidad
FLAPPER UNIVERSAL ADAPTABLE (CODIGO 543)
FLAPPER UNIVERSAL ADAPTABLE
$ 1.597,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.985
$ 7.985
Total Neto
$ 259.498
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 49.305
TOTAL OC
$ 308.803
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.