Orden de Compra. Nº2328-2087-SE14 "MATERIALES DE GASFITERIA ESCUELA ALEMANIA"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2328-2087-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 19-05-2014
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE GASFITERIA ESCUELA ALEMANIA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2328-723-LP12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones Dirección de Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Facturación Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO
Comuna Puerto Montt
Impuesto 49304,62
Dirección de Envío de la Factura Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 21-05-2014
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERRETERIA ORIENTE LTDA
Razón Social COMERCIAL ORIENTE LIMITADA
R.U.T. 76.724.900-4
Sucursal FERRETERIA ORIENTE LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30101811
Conductos de bronce2UnidadDERIVACION DE BRONCE Y 3/4"(CODIGO 474)DERIVACION DE BRONCE Y 3/4" $ 5.988,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.976 $ 11.976
31181601
Sellos de plástico10UnidadSELLO ANTIFUGA PARA WC ANTI HONGO(CODIGO 823)SELLO ANTIFUGA PARA WC ANTI HONGO $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.610 $ 12.610
31161601
Pernos de anclaje10UnidadPERNO PARA ANCLAJE DE TAZA WC CON TARUGO FICHER(CODIGO 780)PERNO PARA ANCLAJE DE TAZA WC CON TARUGO FICHER $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.320 $ 8.320
27112103
Abrazaderas10UnidadCOLLARIN DE PVC 40X1"(CODIGO 360)COLLARIN DE PVC 40X1" $ 2.130,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.300 $ 21.300
40141606
Válvulas de descarga3UnidadVALVULA BOLA PASO TOTAL M ALUMINIO 3/4"(CODIGO 1154)VALVULA BOLA PASO TOTAL M ALUMINIO 3/4" $ 8.401,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.203 $ 25.203
40141702
Grifos5UnidadLLAVE TEMPORIZADOR LAVATORIO(CODIGO 697)LLAVE TEMPORIZADOR LAVATORIO $ 32.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 161.765 $ 161.765
31231313
Tubería de plástico1UnidadTUBO PVC SANITARIO 40MM X 6M(CODIGO 1087)TUBO PVC SANITARIO 40MM X 6M $ 3.277,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.277 $ 3.277
40142317
Codo de tubería10UnidadCODO PVC SANITARIO 87,5º GRIS CEMENTAR(CODIGO 341)CODO PVC SANITARIO 87,5º GRIS CEMENTAR $ 328,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.280 $ 3.280
31201613
Adhesivo re-usable1UnidadADHESIVO PVC SECADO RAPIDO(CODIGO 41)ADHESIVO PVC SECADO RAPIDO $ 3.782,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.782 $ 3.782
40141716
Sifones en P5UnidadFLAPPER UNIVERSAL ADAPTABLE (CODIGO 543)FLAPPER UNIVERSAL ADAPTABLE $ 1.597,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.985 $ 7.985
Total Neto $ 259.498
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 49.305
TOTAL OC $ 308.803


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.