Orden de Compra. Nº2328-2105-SE15 "sol. 407-77 S/SEP/Coordinación/mantyención de fotocopiadoras DESDE 2328-368-L115"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2328-2105-SE15
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 09-09-2015
Nombre de la Orden de Compra sol. 407-77 S/SEP/Coordinación/mantyención de fotocopiadoras DESDE 2328-368-L115
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2328-368-L115
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones Dirección de Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Facturación Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO
Comuna Puerto Montt
Impuesto 131100
Dirección de Envío de la Factura Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
DESPACHO, OBSERVACIONES, FACTURA, CONTACTOServicio a SEP/Ramón Yuraszeck S/N Pob. Manuel Montt 65-2-482608 a Alfredo Gallardo, Fotocopiado  SEP/DEM//Factura en Presidente Ibáñez 600 4º piso Ofic. De partes/
SERVICIO DE MANTENCIONES CORRECTIVAS DE FOTOCOPIADORAS COORDINACIÓN/SEP/DEM. DESDE 2328-368-L115
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PLUG & PLAY
Razón Social ANDRES EDUARDO CARDENAS SOTO
R.U.T. 9.275.740-4
Sucursal PLUG & PLAY
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
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Fotocopiadoras1UnidadMANTENCION Y REPARACION DE FOTOCOPIADORA RICOH AFICIO MP201 SERIEW301911150, INCLUYE VISITA, MANO DE OBRA Y REPUESTOS ORIGINALES SE DEBE REALIZAR VISITA A TERRENO PARA EVALUAR Y POSTULAR, ESTA DEBERÁ SER CERTIFICADA POR EL ENCARGADO.Mantencion preventiva y cambio de Fotoconductor. $ 160.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 160.000 $ 160.000
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Fotocopiadoras1UnidadMANTENCION Y REPARACION DE FOTOCOPIADORA RICOH AFICIOMP 1900 SERIE V8826320041, INCLUYE VISITA, MANO DE OBRA Y REPUESTOS ORIGINALES SE DEBE REALIZAR VISITA A TERRENO PARA EVALUAR Y POSTULAR ESTA DEBERÁ SER CERTIFICADA POR EL ENCARGADO.Cambio Unidad Fotoconductora y mantencion correctiva. $ 240.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 240.000 $ 240.000
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Fotocopiadoras1UnidadMANTENCION Y REPARACION DE FOTOCOPIADORA RICOH MP 201 SERIE W3039502774, INCLUYE VISITA, MANO DE OBRA Y REPUESTOS ORIGINALES SE DEBE REALIZAR VISITA A TERRENO PARA EVALUAR Y POSTULAR ESTA DEBERÁ SER CERTIFICADA POR EL ENCARGADO.Cambio de Unidad Fotoconductora. Cambio Kit Unidad Fusora. Mantencion correctiva. $ 290.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 290.000 $ 290.000
Total Neto $ 690.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 131.100
TOTAL OC $ 821.100


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.