Orden de Compra. Nº2328-2116-SE13 "MATERIALES DE PINTURA ESCUELA RURAL ALERCE"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2328-2116-SE13
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 27-06-2013
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE PINTURA ESCUELA RURAL ALERCE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2328-10-LP12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones Dirección de Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Facturación Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO
Comuna Puerto Montt
Impuesto 46540,88
Dirección de Envío de la Factura Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 02-07-2013
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERRETERIA ORIENTE LTDA
Razón Social COMERCIAL ORIENTE LIMITADA
R.U.T. 76.724.900-4
Sucursal FERRETERIA ORIENTE LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211906
Rodillos de pintar4UnidadRODILLO CHIPORRO NATURAL DE 18CM(CODIGO 294)RODILLO CHIPORRO NATURAL DE 18CM $ 2.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.724 $ 10.724
31211904
Brochas2UnidadBROCHA PROFESIONAL DE 3"(CODIGO 218)BROCHA PROFESIONAL DE 3" $ 2.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.362 $ 5.362
31191501
Papeles de lija20UnidadLIJA MADERA GRANO 120(CODIGO 251)LIJA MADERA GRANO 120 $ 92,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.840 $ 1.840
31211501
Pinturas al esmalte4GalónESMALTE AL AGUA INTERIOR/EXTERIOR, LAVABLE, COLOR BLANCO(CODIGO 22)ESMALTE AL AGUA INTERIOR/EXTERIOR, LAVABLE, COLOR BLANCO $ 15.622,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 62.488 $ 62.488
31211501
Pinturas al esmalte2TinetaESMALTE AL AGUA INTERIOR/EXTERIOR, COLOR MARFIL(CODIGO 32)ESMALTE AL AGUA INTERIOR/EXTERIOR, COLOR MARFIL $ 82.269,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 164.538 $ 164.538
Total Neto $ 244.952
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 46.541
TOTAL OC $ 291.493


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.