Orden de Compra. Nº2328-2133-SE19 "COMPRA MATERIALES GASFITERIA ARREGLO BAÑOS, ESCUELA MIRASOL/DAEM 10169"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2328-2133-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 10-07-2019
Nombre de la Orden de Compra COMPRA MATERIALES GASFITERIA ARREGLO BAÑOS, ESCUELA MIRASOL/DAEM 10169
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2328-148-L119
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones Dirección de Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Facturación Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO
Comuna Puerto Montt
Impuesto 4231,87
Dirección de Envío de la Factura Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 19-07-2019
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERRETERIAS WEITZLER S.A.
Razón Social FERRETERIAS WEITZLER S A
R.U.T. 92.874.000-5
Sucursal FERRETERIAS WEITZLER S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31231302
Tubería de cobre1UnidadTIRA CAÑERIA DE COBRE 1/2" AGUA X 6MTTIRA CAÑERIA DE COBRE 12 AGUA X 6MT $ 11.143,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.143 $ 11.143
15111501
Propano3UnidadCILINDRO GAS DESECHABLE 227 GR BUTANO PROPANOCILINDRO GAS DESECHABLE 227 GR BUTANO PROPANO $ 630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.890 $ 1.890
11101506
Yeso10kilogramoYESO X KILOYESO X KILO $ 336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.360 $ 3.360
30111601
Cemento10kilogramoCEMENTO BLANCO X KILOCEMENTO BLANCO X KILO $ 588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.880 $ 5.880
Total Neto $ 22.273
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 4.232
TOTAL OC $ 26.505


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.