Orden de Compra. Nº2328-2178-SE19 "COMPRA MATERIALES CONSTRUCCION CIERRE PERIMETRAL,ESCUELA RURAL MAILLEN ESTERO/DAEM 10238"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2328-2178-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 17-07-2019
Nombre de la Orden de Compra COMPRA MATERIALES CONSTRUCCION CIERRE PERIMETRAL,ESCUELA RURAL MAILLEN ESTERO/DAEM 10238
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2328-159-L119
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones Dirección de Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Facturación Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO
Comuna Puerto Montt
Impuesto 37471,61
Dirección de Envío de la Factura Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 18-07-2019
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferretería Werner y Raddatz Ltda
Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL WERNER Y RADDATZ SPA
R.U.T. 78.481.770-9
Sucursal Ferretería Werner y Raddatz Ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30111601
Cemento26UnidadBOLSA CEMENTO 25 KILOS BOLSA CEMENTO 25 KILOS $ 2.760,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 71.760 $ 71.760
11121611
Tablero de partículas7UnidadPLANCHA TERCIADO ESTRUCTURAL PARA MOLDAJE DE 12MMPLANCHA TERCIADO ESTRUCTURAL PARA MOLDAJE DE 12MM $ 13.788,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 96.516 $ 96.516
21101513
Discos10UnidadDISCO DE CORTE 7" DISCO DE CORTE 7 $ 525,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.250 $ 5.250
31211904
Brochas3UnidadBROCHAS 3" BROCHAS 3 $ 1.245,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.735 $ 3.735
15121802
Lubricantes anticorrosivos2UnidadGALON DE ANTICORROSIVO NEGROGALON DE ANTICORROSIVO NEGRO $ 9.979,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.958 $ 19.958
Total Neto $ 197.219
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 37.472
TOTAL OC $ 234.691


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.