Orden de Compra. Nº2328-2197-SE10 "ADQUISICION EQUIPAMIENTO ESCUELA HUELMO, FONDOS FNDR "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2328-2197-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 09-06-2010
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION EQUIPAMIENTO ESCUELA HUELMO, FONDOS FNDR
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2328-419-L110
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones Dirección de Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra avenida presidente ibañez Nº 600
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Facturación San Felipe 80 - Subterráneo
Comuna Puerto Montt
Impuesto 9006
Dirección de Envío de la Factura San Felipe 80 - Subterráneo
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ROSSEL SPORT
Razón Social MARIA EUGENIA ASTORGA TORRES
R.U.T. 3.985.816-9
Sucursal ROSSEL SPORT
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
49221506
Colchonetas6Unidadcolchonetas  $ 7.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.400 $ 47.400
Total Neto $ 47.400
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 9.006
TOTAL OC $ 56.406


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.