|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2328-2223-SE12 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
25-06-2012 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
"ADQ. TROFEOS, GALVANOS Y COPAS UTP" LIC. I. ZEGERS |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
2328-247-L112 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Unidad de Adquisiciones Dirección de Educación |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
|
|
R.U.T. |
69.220.100-0 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Bodega- San felipe 80 subterráneo |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
|
|
R.U.T. |
69.220.100-0 |
|
Dirección de Facturación |
Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO |
|
Comuna |
Puerto Montt
|
|
Impuesto |
4864 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
PuntoPixel |
|
Razón Social |
ESTAMPADOS E IMPRESIONES GRAFICAS PUBLICITARIAS PA
|
|
R.U.T. |
76.107.551-9 |
|
Sucursal |
PuntoPixel |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
49101702
| Trofeos | 2 | Unidad | COPAS DE 40 CMS CON LOGO , BASE DE MARMOL, PLACA Y GRABADO | |
$ 12.800,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 25.600
|
$ 25.600
|
|
|
Total Neto
|
$ 25.600
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 4.864
|
|
$ 30.464
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.