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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2328-2273-SE15 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
01-10-2015 |
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Nombre de la Orden de Compra |
sol 667-2 S/SEP/esc. Correntoso/coffe CS |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2328-833-LE14 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Unidad de Adquisiciones Dirección de Educación |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
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R.U.T. |
69.220.100-0 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Bodega- San felipe 80 subterráneo |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
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R.U.T. |
69.220.100-0 |
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Dirección de Facturación |
Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO |
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Comuna |
Puerto Montt
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Impuesto |
57000 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
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| DESPACHO, OBSERVACIONES, FACTURA, CONTACTO | Servicio de coffe para Esc. Correntoso
contacto Gladys Rosas A. al 79003265/ el 1 de octubre de 2015/Aniversario, entregar en la escuela.
Enviar Factura a Presidente Ibáñez 600
4º piso Ofic. De Partes DEM Puerto Montt/
Contactos: Flor Venegas R. 65-2-482668
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Proveedor |
69511740 |
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Razón Social |
ERICA RAMOS ROJAS
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R.U.T. |
6.951.174-0 |
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Sucursal |
69511740 |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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90101603
| Servicios de catering | 200 | Unidad | COFFE 01/10/2015 ESCUELA CORRENTOSO | COFFE 01/10/2015 ESCUELA CORRENTOSO |
$ 1.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 300.000
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$ 300.000
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Total Neto
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$ 300.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 57.000
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$ 357.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.