Orden de Compra. Nº
2328-2274-SE16
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MATERIALES REPARACION SSHH, LICEO DE HOMBRES MANUEL MONTT
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2328-2274-SE16
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
11-08-2016
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES REPARACION SSHH, LICEO DE HOMBRES MANUEL MONTT
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2328-267-L116
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Unidad de Adquisiciones Dirección de Educación
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T.
69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra
Bodega- San felipe 80 subterráneo
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T.
69.220.100-0
Dirección de Facturación
Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO
Comuna
Puerto Montt
Impuesto
22280,16
Dirección de Envío de la Factura
Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
FERRETERIAS WEITZLER S.A.
Razón Social
FERRETERIAS WEITZLER S A
R.U.T.
92.874.000-5
Sucursal
FERRETERIAS WEITZLER S.A.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
23153416
Componentes flexibles
15
Unidad
FLEXIBLE HI X HI X 1/2 35CM
FLEXIBLE HI X HI X 12 35 CMS
$ 2.311,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 34.665
$ 34.665
27112801
Brocas
2
Unidad
BROCAS 6MM
BROCAS 6 MM
$ 680,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.360
$ 1.360
27112802
Hojas de sierra
2
Unidad
HOJAS DE SIERRA PARA FIERRO
HOJAS DE SIERRA PARA FIERRO
$ 580,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.160
$ 1.160
30181512
Asientos de inodoro
4
Unidad
ASIENTO WC STANDART
ASIENTO WC STANDART
$ 6.344,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 25.376
$ 25.376
31162506
Soporte de pared
12
Unidad
TARUGOS PLASTICOS 6MM
TARUGOS PLASTICOS 6 MM
$ 8,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 96
$ 96
31191501
Papeles de lija
2
Unidad
PLIEGO LIJA 100
PLIEGO LIJA 100
$ 357,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 714
$ 714
31201519
Cinta para reparar tubería o manguito
2
Unidad
TEFLON AMARILLO 3/4
TEFLON AMARILLO 34
$ 638,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.276
$ 1.276
31201613
Adhesivo re-usable
6
Unidad
SICKAFLEX COLOR BLANCO 221
SIKAFLEX COLOR BLANCO 221
$ 4.529,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 27.174
$ 27.174
31201613
Adhesivo re-usable
1
Unidad
ADHESIVO VINILIT CON BROCHA
ADHESIVO VINILIT CON BROCHA
$ 2.151,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.151
$ 2.151
40141606
Válvulas de descarga
3
Unidad
VALVULA ADMISION FLUID MASTER 1/2
ADMISION FLUID MASTER 1.2
$ 3.655,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.965
$ 10.965
40141716
Sifones en P
3
Unidad
SIFON DE LAVAMANOS 11/4
SIFON DE LAVAMANOS 1 1 4
$ 2.563,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.689
$ 7.689
46151601
Manillas
3
Unidad
MANILLA DESCARGA WC
MANILLA DESCARGA WC
$ 1.546,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.638
$ 4.638
Total Neto
$ 117.264
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 22.280
TOTAL OC
$ 139.544
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.