Orden de Compra. Nº2328-2284-SE19 "MATERIALES REPARACION PISO 2DO NIVEL, ESCUELA MELIPULLI/DAEM 7012"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2328-2284-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 29-07-2019
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES REPARACION PISO 2DO NIVEL, ESCUELA MELIPULLI/DAEM 7012
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2328-187-L119
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones Dirección de Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Facturación Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO
Comuna Puerto Montt
Impuesto 12232,77
Dirección de Envío de la Factura Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 31-07-2019
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercial y Servicios Al Carro Spa
Razón Social COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS AL CARRO SPA
R.U.T. 76.688.898-4
Sucursal Comercial y Servicios Al Carro Spa
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31161503
Clavo-tornillo2CajaTORNILLOS NEGROS PARA VOLCANITATORNILLOS NEGROS PARA VOLCANITA CAJA 100U $ 1.260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.520 $ 2.520
31211504
Pinturas de cobertura1UnidadPASTA MURO INTERIOR 25 KG PASTA MURO INTERIOR 25 KG $ 11.449,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.449 $ 11.449
31201502
Cinta autoadhesiva aislante eléctrica2UnidadHUINCHA AMERICANA 90 MLHUINCHA AMERICANA 90 ML $ 3.151,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.302 $ 6.302
30161719
Basamentos de alfombras o moquetas6UnidadROLLO NIVELADOR DE PISO 25 KGMORTERO NIVELADOR DE PISO 25 KG TOPEX $ 7.352,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.112 $ 44.112
Total Neto $ 64.383
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 12.233
TOTAL OC $ 76.616


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.