Orden de Compra. Nº2328-2287-SE16 "ADQUISICION DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA ESCUELA LAS CAMELIAS FICHA Nº13"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2328-2287-SE16
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 12-08-2016
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA ESCUELA LAS CAMELIAS FICHA Nº13
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2328-245-L116
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones Dirección de Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Facturación Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO
Comuna Puerto Montt
Impuesto 11886,4
Dirección de Envío de la Factura Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERRETERIAS WEITZLER S.A.
Razón Social FERRETERIAS WEITZLER S A
R.U.T. 92.874.000-5
Sucursal FERRETERIAS WEITZLER S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
23171509
Soldadura1UnidadMASCARA CARETA SOLDAR MYH.MASCARA CARETA SOLDAR GILI $ 1.975,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.975 $ 1.975
23171509
Soldadura1UnidadMASCARA DE SOLDAR FOTOSENSIBLE.-MASCARA DE SOLDAR FOTOSENSIBLE $ 35.445,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.445 $ 35.445
31161503
Clavo-tornillo2UnidadCAJAS 100 UNIDADES DE TORNILLO VOLCANITA ZN 1".-CAJAS 100 UNIDADES DE TORNILLO VOLCANITA ZN DE 1 PULGADA $ 504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.008 $ 1.008
39121436
Electrodos6UnidadKILOS DE ELECTRODOS CTE. 6011 3/32" SIMILAR KRAFIER.-KILOS DE ELECTRODOS CTE. 6011 3 3.2 INDURA $ 2.991,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.946 $ 17.946
60123601
Pegamento de purpurina3UnidadADHESIVO MO MAS CLAVOS 50GRS. EQUIVALENTE AGOREX.-ADHESIVO MO MAS CLAVOS DE 100 GRS. $ 1.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.035 $ 4.035
60123601
Pegamento de purpurina1UnidadADHESIVO PVC 250CC. S/RAP C/PINCHOF POTE.ADHESIVO PVC 250CC. SRAP CPINCHOF POTE. $ 2.151,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.151 $ 2.151
Total Neto $ 62.560
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 11.886
TOTAL OC $ 74.446


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.