Orden de Compra. Nº2328-2315-SE16 "MATERIALES CURSO + CAPAZ MECANICA AUTOMOTRIZ"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2328-2315-SE16
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 17-08-2016
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES CURSO + CAPAZ MECANICA AUTOMOTRIZ
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones Dirección de Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Facturación Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO
Comuna Puerto Montt
Impuesto 69382,3
Dirección de Envío de la Factura Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 19-08-2016
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Inversiones e Inmobiliaria
Razón Social Sociedad de Inversiones Inter Redes SPA
R.U.T. 76.438.284-6
Sucursal Inversiones e Inmobiliaria
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42132202
Dediles4Caja04 cajas de guantes quirurgicos 100 unidades04 cajas de guantes quirurgicos 100 unidades $ 32.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 130.000 $ 130.000
42132205
Guantes quirúrgicos25Par25 pares de guantes hilo engomado25 pares de guantes hilo engomado $ 637,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.925 $ 15.925
27112801
Brocas2Unidad02 juegos de brocas para metal02 juegos de brocas para metal $ 8.193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.386 $ 16.386
47121812
Raspadores de limpieza4Unidad04 grata copa 3"04 grata copa 3" $ 3.812,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.248 $ 15.248
47121812
Raspadores de limpieza4Unidad04 grata circular 3"04 grata circular 3" $ 4.359,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.436 $ 17.436
31211903
Equipo para protección25Par25 pares antiparras25 pares antiparras $ 637,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.925 $ 15.925
31191501
Papeles de lija50Unidad50 pliegos de lija para metal grado 22050 pliegos de lija para metal grado 220 $ 265,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.250 $ 13.250
15121514
Lubricantes de pulverización30Unidad30 dw-40 spray 255 grs30 dw-40 spray 255 grs. $ 4.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 141.000 $ 141.000
Total Neto $ 365.170
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 69.382
TOTAL OC $ 434.552


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.