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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2328-2315-SE16 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
17-08-2016 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MATERIALES CURSO + CAPAZ MECANICA AUTOMOTRIZ |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Unidad de Adquisiciones Dirección de Educación |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
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R.U.T. |
69.220.100-0 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Bodega- San felipe 80 subterráneo |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
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R.U.T. |
69.220.100-0 |
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Dirección de Facturación |
Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO |
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Comuna |
Puerto Montt
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Impuesto |
69382,3 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
19-08-2016 |
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Proveedor |
Inversiones e Inmobiliaria |
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Razón Social |
Sociedad de Inversiones Inter Redes SPA
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R.U.T. |
76.438.284-6 |
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Sucursal |
Inversiones e Inmobiliaria |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42132202
| Dediles | 4 | Caja | 04 cajas de guantes quirurgicos 100 unidades | 04 cajas de guantes quirurgicos 100 unidades |
$ 32.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 130.000
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$ 130.000
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42132205
| Guantes quirúrgicos | 25 | Par | 25 pares de guantes hilo engomado | 25 pares de guantes hilo engomado |
$ 637,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 15.925
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$ 15.925
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27112801
| Brocas | 2 | Unidad | 02 juegos de brocas para metal | 02 juegos de brocas para metal |
$ 8.193,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 16.386
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$ 16.386
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47121812
| Raspadores de limpieza | 4 | Unidad | 04 grata copa 3" | 04 grata copa 3" |
$ 3.812,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 15.248
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$ 15.248
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47121812
| Raspadores de limpieza | 4 | Unidad | 04 grata circular 3" | 04 grata circular 3" |
$ 4.359,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 17.436
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$ 17.436
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31211903
| Equipo para protección | 25 | Par | 25 pares antiparras | 25 pares antiparras |
$ 637,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 15.925
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$ 15.925
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31191501
| Papeles de lija | 50 | Unidad | 50 pliegos de lija para metal grado 220 | 50 pliegos de lija para metal grado 220 |
$ 265,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 13.250
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$ 13.250
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15121514
| Lubricantes de pulverización | 30 | Unidad | 30 dw-40 spray 255 grs | 30 dw-40 spray 255 grs. |
$ 4.700,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 141.000
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$ 141.000
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Total Neto
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$ 365.170
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 69.382
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$ 434.552
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.