Orden de Compra. Nº2328-2316-SE13 "MATERIALES DE GASFITERIA LICEO DE HOMBRES "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2328-2316-SE13
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 08-07-2013
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE GASFITERIA LICEO DE HOMBRES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2328-723-LP12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones Dirección de Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Facturación Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO
Comuna Puerto Montt
Impuesto 28363,96
Dirección de Envío de la Factura Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 10-07-2013
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERRETERIA ORIENTE LTDA
Razón Social COMERCIAL ORIENTE LIMITADA
R.U.T. 76.724.900-4
Sucursal FERRETERIA ORIENTE LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31201603
Gomas6UnidadCAPUCHON DE GOMA 40MM(CODIGO 162)CAPUCHON DE GOMA 40MM $ 580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.480 $ 3.480
40141702
Grifos4UnidadLLAVE TEMPORIZADOR LAVATORIO, TERMINACION CROMO, CARTUCHO METALICO, TEMPORIZADOR 7 A 8 SEGUNDOS(CODIGO 697)LLAVE TEMPORIZADOR LAVATORIO, TERMINACION CROMO, CARTUCHO METALICO, TEMPORIZADOR 7 A 8 SEGUNDOS $ 32.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 129.412 $ 129.412
23153416
Componentes flexibles4UnidadFLEXIBLE METALICO PARA AGUA 1/22X30CM HI/HI(CODIGO 547)FLEXIBLE METALICO PARA AGUA 1/22X30CM HI/HI $ 1.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.724 $ 6.724
30101811
Conductos de bronce4UnidadTAPA GORRO BRONCE 1/2" HE NPT(CODIGO 869)TAPA GORRO BRONCE 1/2" HE NPT $ 1.597,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.388 $ 6.388
40142317
Codo de tubería10UnidadCODO PVC SANITARIO 87,5º GRIS CEMENTAR 40MM(CODIGO 341)CODO PVC SANITARIO 87,5º GRIS CEMENTAR 40MM $ 328,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.280 $ 3.280
Total Neto $ 149.284
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 28.364
TOTAL OC $ 177.648


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.