Orden de Compra. Nº
2328-2390-SE15
"
MATERIALES DE PINTURA DEPTO PSICOSOCIAL/131
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2328-2390-SE15
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
19-10-2015
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES DE PINTURA DEPTO PSICOSOCIAL/131
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2328-904-LP14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Unidad de Adquisiciones Dirección de Educación
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T.
69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra
Bodega- San felipe 80 subterráneo
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T.
69.220.100-0
Dirección de Facturación
Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO
Comuna
Puerto Montt
Impuesto
11504,5
Dirección de Envío de la Factura
Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
22-10-2015
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
COMERCIAL DITEN LTDA.
Razón Social
COMERCIAL DITEN LIMITADA
R.U.T.
76.013.690-5
Sucursal
COMERCIAL DITEN LTDA.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31211906
Rodillos de pintar
12
Unidad
RODILLOS ESPONJA 7CM(CODIGO 79)
RODILLOS ESPONJA 7CM
$ 650,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.800
$ 7.800
31211906
Rodillos de pintar
6
Unidad
RODILLO ESPONJA 12CM(CODIGO 80)
RODILLO ESPONJA 12CM
$ 800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.800
$ 4.800
31211906
Rodillos de pintar
6
Unidad
RODILLOS ESPONJA 18CM(CODIGO 18CM)
RODILLOS ESPONJA 18CM
$ 850,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.100
$ 5.100
31211906
Rodillos de pintar
12
Unidad
RODILLOS ESPONJA 5CM(CODIGO 83)
RODILLOS ESPONJA 5CM
$ 300,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.600
$ 3.600
31211604
Diluyentes para pinturas
1
Unidad
AGUARRAS MINERAL 5 LTS(CODIGO 8)
AGUARRAS MINERAL 5 LTS
$ 5.250,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.250
$ 5.250
31211909
Bandejas de pintura
14
Unidad
BANDEJA PARA PINTURA 23CM(CODIGO 9)
BANDEJA PARA PINTURA 23CM
$ 800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.200
$ 11.200
31211904
Brochas
12
Unidad
BROCHAS 1"(CODIGO 12)
BROCHAS 1"
$ 690,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.280
$ 8.280
31211904
Brochas
12
Unidad
BROCHAS 2"(CODIGO 11)
BROCHAS 2"
$ 410,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.920
$ 4.920
31211904
Brochas
12
Unidad
BROCHAS 3"(CODIGO 12)
BROCHAS 3"
$ 800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.600
$ 9.600
Total Neto
$ 60.550
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 11.504
TOTAL OC
$ 72.054
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.