Orden de Compra. Nº2328-2425-SE14 "sol. 710 REVITALIZACION/ESC. S INES/MAT. MANT."
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2328-2425-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 10-06-2014
Nombre de la Orden de Compra sol. 710 REVITALIZACION/ESC. S INES/MAT. MANT.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2324-548-LP12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones Dirección de Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Facturación Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO
Comuna Puerto Montt
Impuesto 120745
Dirección de Envío de la Factura Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
DESPACHO, OBSERVACIONES, FACTURA, CONTACTO

FONDO DE REVITALIZACION PARA ESCUELA SANTA INES PUERTO MONTT, 

MATERIALES  DE FERRETERIA

CONTACTO: ALBERTO ALARCON 261494

Enviar Factura a Presidente Ibáñez 600  4º piso Ofic. De Partes DEM Puerto Montt/


Contactos: Flor Venegas R. 65-2-331936

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Sociedad de Aridos Torres Limitada
Razón Social SOCIEDAD DE EXPLOTACION Y COMERCIALIZACION DE ARID
R.U.T. 76.172.494-0
Sucursal Sociedad de Aridos Torres Limitada
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11111701
Arena silícea25Metro CúbicoM3 ARENA FINA (CODIGO 302)M3 ARENA FINA (CODIGO 302) $ 7.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 197.500 $ 197.500
11111611
Grava60Metro CúbicoM3 GRAVILLA 3/4(CODIGO 304)M3 GRAVILLA 3/4(CODIGO 304) $ 7.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 438.000 $ 438.000
Total Neto $ 635.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 120.745
TOTAL OC $ 756.245


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.