Orden de Compra. Nº2328-2475-SE14 "sol. 710 REVITALIZACION/ESC. S INES/MAT. MANT."
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2328-2475-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 12-06-2014
Nombre de la Orden de Compra sol. 710 REVITALIZACION/ESC. S INES/MAT. MANT.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2324-548-LP12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones Dirección de Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Facturación Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO
Comuna Puerto Montt
Impuesto 14375,97
Dirección de Envío de la Factura Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
DESPACHO, OBSERVACIONES, FACTURA, CONTACTOFONDO DE REVITALIZACION PARA ESCUELA SANTA INÉS /MATERIALES  DE FERRETERIA/CONTACTO: ALBERTO ALARCON 261494 /DESPACHAR A RAMON YURASZECK  S/N A FABIAN AGUILAR/Enviar Factura a Presidente Ibáñez 600  4º piso Ofic. De Partes

Contactos: Flor Venegas R. 65-2-331936

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERRETERIAS WEITZLER S.A.
Razón Social FERRETERIAS WEITZLER S A
R.U.T. 92.874.000-5
Sucursal FERRETERIAS WEITZLER S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
23153313
Cuchillas o conjuntos de cuchillas de maquinaria2UnidadDISCO DIAMANTADO PARA HORMIGON DE 7"(CODIGO 58)DISCO DIAMANTADO PARA HORMIGON DE 7"(CODIGO 58) $ 3.588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.176 $ 7.176
23153313
Cuchillas o conjuntos de cuchillas de maquinaria50UnidadDISCO DE CORTE METAL DE 4 1/2"(CODIGO 56)DISCO DE CORTE METAL DE 4 1/2"(CODIGO 56) $ 563,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.150 $ 28.150
26121522
Alambre desnudo1RolloALAMBRE NEGRO Nº 14 ROLLOM 50 METROS(CODIGO 201)ALAMBRE NEGRO Nº 14 ROLLOM 50 METROS(CODIGO 201) $ 40.337,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.337 $ 40.337
Total Neto $ 75.663
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 14.376
TOTAL OC $ 90.039


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.