Orden de Compra. Nº
2328-251-SE14
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MATERIALES HABILITACION SALAS,ESCUELA DARIO SALAS
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2328-251-SE14
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
22-01-2014
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES HABILITACION SALAS,ESCUELA DARIO SALAS
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2328-723-LP12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Unidad de Adquisiciones Dirección de Educación
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T.
69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra
Bodega- San felipe 80 subterráneo
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T.
69.220.100-0
Dirección de Facturación
Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO
Comuna
Puerto Montt
Impuesto
94375,66
Dirección de Envío de la Factura
Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
24-01-2014
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
FERRETERIA ORIENTE LTDA
Razón Social
COMERCIAL ORIENTE LIMITADA
R.U.T.
76.724.900-4
Sucursal
FERRETERIA ORIENTE LTDA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31161601
Pernos de anclaje
8
Unidad
PERNO PARA ANCLAJE DE TAZA CON TARUGO FICHER(CODIGO 780)
PERNO PARA ANCLAJE DE TAZA CON TARUGO FICHER
$ 832,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.656
$ 6.656
31181601
Sellos de plástico
4
Unidad
SELLOS ANTIFUGA PARA WC ANTI-HONGO(CODIGO 823)
SELLOS ANTIFUGA PARA WC ANTI-HONGO
$ 1.261,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.044
$ 5.044
56122004
Módulos con fregadero o lavatorio
4
Unidad
LAVATORIO Y PEDESTAL MALLORCA DE LOZA, COLOR BLANCO, CERTIFICACION CESMEC (CODIGO 656)
LAVATORIO Y PEDESTAL MALLORCA DE LOZA, COLOR BLANCO, CERTIFICACION CESMEC
$ 37.815,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 151.260
$ 151.260
30131504
Bloques de cerámica
14
Unidad
CERAMICA LISO MURO 20X30 CM CAJA 1,5M2 BLANCO INVIERNO(CODIGO 200)
CERAMICA LISO MURO 20X30 CM CAJA 1,5M2 BLANCO INVIERNO
$ 4.118,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 57.652
$ 57.652
31201613
Adhesivo re-usable
19
Unidad
ADHESIVO CERAMICO POLVO ENVASE 25KG(CODIGO 37)
ADHESIVO CERAMICO POLVO ENVASE 25KG
$ 2.437,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 46.303
$ 46.303
23171509
Soldadura
1
Unidad
SOLDADURA 50% ESTAÑO CARRETE DE 1/2 KG(CODIGO 843)
SOLDADURA 50% ESTAÑO CARRETE DE 1/2 KG
$ 8.319,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.319
$ 8.319
15111505
Butano
4
Unidad
GAS BUTANO BALON 190 G(CODIGO 613)
GAS BUTANO BALON 190 G
$ 748,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.992
$ 2.992
30181515
Estanque del WC
4
Unidad
WC KINDER CON ASIENTO Y ESTANQUE COLOR BLANCO(CODIGO 1213)
WC KINDER CON ASIENTO Y ESTANQUE COLOR BLANCO
$ 54.622,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 218.488
$ 218.488
Total Neto
$ 496.714
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 94.376
TOTAL OC
$ 591.090
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.