Orden de Compra. Nº2328-251-SE14 "MATERIALES HABILITACION SALAS,ESCUELA DARIO SALAS"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2328-251-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 22-01-2014
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES HABILITACION SALAS,ESCUELA DARIO SALAS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2328-723-LP12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones Dirección de Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Facturación Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO
Comuna Puerto Montt
Impuesto 94375,66
Dirección de Envío de la Factura Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 24-01-2014
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERRETERIA ORIENTE LTDA
Razón Social COMERCIAL ORIENTE LIMITADA
R.U.T. 76.724.900-4
Sucursal FERRETERIA ORIENTE LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31161601
Pernos de anclaje8UnidadPERNO PARA ANCLAJE DE TAZA CON TARUGO FICHER(CODIGO 780)PERNO PARA ANCLAJE DE TAZA CON TARUGO FICHER $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.656 $ 6.656
31181601
Sellos de plástico4UnidadSELLOS ANTIFUGA PARA WC ANTI-HONGO(CODIGO 823)SELLOS ANTIFUGA PARA WC ANTI-HONGO $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.044 $ 5.044
56122004
Módulos con fregadero o lavatorio4UnidadLAVATORIO Y PEDESTAL MALLORCA DE LOZA, COLOR BLANCO, CERTIFICACION CESMEC (CODIGO 656)LAVATORIO Y PEDESTAL MALLORCA DE LOZA, COLOR BLANCO, CERTIFICACION CESMEC $ 37.815,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 151.260 $ 151.260
30131504
Bloques de cerámica14UnidadCERAMICA LISO MURO 20X30 CM CAJA 1,5M2 BLANCO INVIERNO(CODIGO 200)CERAMICA LISO MURO 20X30 CM CAJA 1,5M2 BLANCO INVIERNO $ 4.118,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.652 $ 57.652
31201613
Adhesivo re-usable19UnidadADHESIVO CERAMICO POLVO ENVASE 25KG(CODIGO 37)ADHESIVO CERAMICO POLVO ENVASE 25KG $ 2.437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.303 $ 46.303
23171509
Soldadura1UnidadSOLDADURA 50% ESTAÑO CARRETE DE 1/2 KG(CODIGO 843)SOLDADURA 50% ESTAÑO CARRETE DE 1/2 KG $ 8.319,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.319 $ 8.319
15111505
Butano4UnidadGAS BUTANO BALON 190 G(CODIGO 613)GAS BUTANO BALON 190 G $ 748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.992 $ 2.992
30181515
Estanque del WC4UnidadWC KINDER CON ASIENTO Y ESTANQUE COLOR BLANCO(CODIGO 1213)WC KINDER CON ASIENTO Y ESTANQUE COLOR BLANCO $ 54.622,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 218.488 $ 218.488
Total Neto $ 496.714
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 94.376
TOTAL OC $ 591.090


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.