Orden de Compra. Nº2328-2537-SE13 "MATERIALES DE GASFITERIA LICEO COMERCIAL MIRAMAR"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2328-2537-SE13
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 22-07-2013
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE GASFITERIA LICEO COMERCIAL MIRAMAR
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2328-723-LP12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones Dirección de Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Facturación Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO
Comuna Puerto Montt
Impuesto 178029,81
Dirección de Envío de la Factura Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 24-07-2013
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERRETERIA ORIENTE LTDA
Razón Social COMERCIAL ORIENTE LIMITADA
R.U.T. 76.724.900-4
Sucursal FERRETERIA ORIENTE LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31201603
Gomas24UnidadCAPUCHON DE GOMA 40MM(CODIGO 162)CAPUCHON DE GOMA 40MM $ 580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.920 $ 13.920
40141701
Desagües1UnidadDESAGUE METALICO LO-BD CON COLA 1 1/4" DS-(CODIGO 459)DESAGUE METALICO LO-BD CON COLA 1 1/4" DS-3 $ 7.479,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.479 $ 7.479
40141716
Sifones en P23UnidadSIFON PARA LAVATORIO REGIO DE 1 1/4" SALIDA RECTA 32MM(CODIGO 834)SIFON PARA LAVATORIO REGIO DE 1 1/4" SALIDA RECTA 32MM $ 1.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.456 $ 38.456
40141702
Grifos12UnidadLLAVE TEMPORIZADOR LAVATORIO ,TERMINACION CROMO,CARTUCHO METALICO, TEMPORIZADOR 7 A 8 SEGUNDOS(CODIGO 697)LLAVE TEMPORIZADOR LAVATORIO ,TERMINACION CROMO,CARTUCHO METALICO, TEMPORIZADOR 7 A 8 SEGUNDOS $ 32.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 388.236 $ 388.236
40141702
Grifos6UnidadFLUXOMETRO PARA EMPOTRAR, CONEXION TOMA DE AGUA DE 1", CONSUMO HASTA 8,8 LITROS PARA DESCARGA, TIEMPO DE CORTE 7 SEGUNDO(CODIGO 580)FLUXOMETRO PARA EMPOTRAR, CONEXION TOMA DE AGUA DE 1", CONSUMO HASTA 8,8 LITROS PARA DESCARGA, TIEMPO DE CORTE 7 SEGUNDO $ 74.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 448.740 $ 448.740
40141716
Sifones en P2UnidadSIFON PARA LAVAPLATOS DE COBRE GRANDE DE 1 1/2"(CODIGO 831)SIFON PARA LAVAPLATOS DE COBRE GRANDE DE 1 1/2" $ 20.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.168 $ 40.168
Total Neto $ 936.999
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 178.030
TOTAL OC $ 1.115.029


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.