Orden de Compra. Nº2328-2568-SE13 "MATERIALES DE GASFITERIA ESCUELA MELIPULLI"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2328-2568-SE13
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 23-07-2013
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE GASFITERIA ESCUELA MELIPULLI
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2328-723-LP12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones Dirección de Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Facturación Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO
Comuna Puerto Montt
Impuesto 37373,76
Dirección de Envío de la Factura Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 25-07-2013
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERRETERIA ORIENTE LTDA
Razón Social COMERCIAL ORIENTE LIMITADA
R.U.T. 76.724.900-4
Sucursal FERRETERIA ORIENTE LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31181601
Sellos de plástico6UnidadSELLOS ANTIFUGA PARA WC ANTI-HONGO(CODIGO 823)SELLOS ANTIFUGA PARA WC ANTI-HONGO $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.566 $ 7.566
40141702
Grifos5UnidadLLAVE TEMPORIZADOR LAVATORIO, TERMINACION CROMO CARTUCHO METALICO 7 A 8 SEGUNDOS(CODIGO 697)LLAVE TEMPORIZADOR LAVATORIO, TERMINACION CROMO CARTUCHO METALICO 7 A 8 SEGUNDOS $ 32.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 161.765 $ 161.765
15111505
Butano2UnidadGAS BUTANO BALON 190G(CODIGO 613)GAS BUTANO BALON 190G $ 748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.496 $ 1.496
31201519
Cinta para reparar tubería o manguito1UnidadCINTA TEFLON 3/4"X50M(CODIGO 259)CINTA TEFLON 3/4"X50M $ 2.437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.437 $ 2.437
31201603
Gomas15UnidadCOLLARIN DE GOMA DE 2"(CODIGO 357)COLLARIN DE GOMA DE 2" $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.120 $ 15.120
31161601
Pernos de anclaje10UnidadPERNO PARA FIJACION DE URINARIOS Y BIDET CON TARUGOS FICHER(CODIGO 783)PERNO PARA FIJACION DE URINARIOS Y BIDET CON TARUGOS FICHER $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.320 $ 8.320
Total Neto $ 196.704
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 37.374
TOTAL OC $ 234.078


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.