Orden de Compra. Nº2328-2605-SE16 "S-0000743 ESCUELA RURA CHAICAS SOL.Nº03"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2328-2605-SE16
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 12-09-2016
Nombre de la Orden de Compra S-0000743 ESCUELA RURA CHAICAS SOL.Nº03
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones Dirección de Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Facturación Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO
Comuna Puerto Montt
Impuesto 17845,6299865
Dirección de Envío de la Factura Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor mi libreria
Razón Social SOC COMERCIAL MI LIBRERIA LIMITADA
R.U.T. 76.118.130-0
Sucursal mi libreria
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
52151502
Platos desechables domésticos10PaquetePAQUETE PLATO PATRIOPAQUETE PLATO PATRIO $ 487,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.870 $ 4.874
60111408
Ondas o cintas decorativas20UnidadGUIRNALDA COPIHUE DOBLE TRICOLORGUIRNALDA COPIHUE DOBLE TRICOLOR $ 567,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.340 $ 11.345
60111408
Ondas o cintas decorativas20UnidadGUIRNALDA ABANICO TECHOGUIRNALDA ABANICO TECHO $ 361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.220 $ 7.227
60111408
Ondas o cintas decorativas20UnidadGUIRNALDA CORTINAGUIRNALDA CORTINA $ 353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.060 $ 7.059
60111408
Ondas o cintas decorativas20UnidadADORNO ABANICO GRANDEADORNO ABANICO GRANDE $ 437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.740 $ 8.739
60111408
Ondas o cintas decorativas20UnidadADORNO GLOBO GRANDEADORNO GLOBO GRANDE $ 437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.740 $ 8.739
52121604
Mantel de mesa10UnidadMANTEL PATRIO PLASTICOMANTEL PATRIO PLASTICO $ 752,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.520 $ 7.521
60111408
Ondas o cintas decorativas20UnidadADORNO CAMPANA GRANDEADORNO CAMPANA GRANDE $ 437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.740 $ 8.739
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos10PaquetePAQUETE DE VASOS PATRIAPAQUETE DE VASOS PATRIA $ 378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.780 $ 3.782
52121602
Servilletas5UnidadSERVILLETA PATRIASERVILLETA PATRIA $ 597,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.985 $ 2.983
42203405
Globos de Angioplastia5BolsaGLOBOS TRICOLOR BOLSA DE 50 UNIDADESGLOBOS TRICOLOR BOLSA DE 50 UNIDADES $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000 $ 5.000
11151704
Hilo acrílico10UnidadHILO VOLANTINHILO VOLANTIN $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.520 $ 2.521
55121706
Banderas4UnidadBANDERA POLIESTER 60X90BANDERA POLIESTER 60X90 $ 1.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.680 $ 5.681
55121706
Banderas4UnidadBANDERA POLIESTER 100X150BANDERA POLIESTER 100X150 $ 2.429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.716 $ 9.714
Total Neto $ 93.924
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 17.846
TOTAL OC $ 111.770


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.