Orden de Compra. Nº2328-2611-SE15 "sol 774-130 S/SEP Preu"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2328-2611-SE15
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 05-11-2015
Nombre de la Orden de Compra sol 774-130 S/SEP Preu
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2328-833-LE14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones Dirección de Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Facturación Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO
Comuna Puerto Montt
Impuesto 209000
Dirección de Envío de la Factura Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
DESPACHO, OBSERVACIONES, FACTURA, CONTACTOServicio de colaciones para Preuniversitario DEM/ 65-261460 /envío a  Lic. Isidora Zegers/desde 06 al 37/11/15 viernes y sábados.Enviar Factura a  Presidente Ibáñez 600 4º piso Ofic. De partes.contacto Katherine Funk al 482668
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor 69511740
Razón Social ERICA RAMOS ROJAS
R.U.T. 6.951.174-0
Sucursal 69511740
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101603
Servicios de catering140UnidadCOLACIONES 06/11/2015 PREUNIVERSITARIOCOLACIONES 06/11/2015 PREUNIVERSITARIO $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 154.000 $ 154.000
90101603
Servicios de catering140UnidadCOLACIONES 13/11/2015 PREUNIVERSITARIOCOLACIONES 13/11/2015 PREUNIVERSITARIO $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 154.000 $ 154.000
90101603
Servicios de catering220UnidadCOLACIONES 14/11/2015 PREUNIVERSITARIOCOLACIONES 14/11/2015 PREUNIVERSITARIO $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 242.000 $ 242.000
90101603
Servicios de catering140UnidadCOLACIONES 20/11/2015 PREUNIVERSITARIOCOLACIONES 20/11/2015 PREUNIVERSITARIO $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 154.000 $ 154.000
90101603
Servicios de catering220UnidadCOLACIONES 21/11/2015 PREUNIVERSITARIOCOLACIONES 21/11/2015 PREUNIVERSITARIO $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 242.000 $ 242.000
90101603
Servicios de catering140UnidadCOLACIONES SABADO 27/11/2015 PREUNIVERSITARIOCOLACIONES SABADO 27/11/2015 PREUNIVERSITARIO $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 154.000 $ 154.000
Total Neto $ 1.100.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 209.000
TOTAL OC $ 1.309.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.