Orden de Compra. Nº2328-2671-SE13 "MATERIALES DE GAFSITERIA ESCUELA RURAL ALERCE"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2328-2671-SE13
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 26-07-2013
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE GAFSITERIA ESCUELA RURAL ALERCE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2328-723-LP12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones Dirección de Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Facturación Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO
Comuna Puerto Montt
Impuesto 46918,98
Dirección de Envío de la Factura Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 30-07-2013
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERRETERIA ORIENTE LTDA
Razón Social COMERCIAL ORIENTE LIMITADA
R.U.T. 76.724.900-4
Sucursal FERRETERIA ORIENTE LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
40141716
Sifones en P1UnidadSIFON PARA URINARIO(CODIGO 839)SIFON PARA URINARIO $ 15.042,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.042 $ 15.042
31201603
Gomas7UnidadCAPUCHON DE GOMA 40MM(CODIGO 162)CAPUCHON DE GOMA 40MM $ 580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.060 $ 4.060
31201603
Gomas7UnidadCAPUCHO DE GOMA 50MM(CODIGO 161)CAPUCHO DE GOMA 50MM $ 748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.236 $ 5.236
31201603
Gomas4UnidadGOMAS FLAPPER(CODIGO 543)GOMAS FLAPPER $ 1.597,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.388 $ 6.388
40141702
Grifos5UnidadLLAVES TEMPORIZADAS URINARIOS 1/2"(CODIGO 979)LLAVES TEMPORIZADAS URINARIOS 1/2" $ 28.487,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 142.435 $ 142.435
26131604
Filtros fijos1UnidadFILTRO HILADO(CODIGO 531)FILTRO HILADO $ 5.798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.798 $ 5.798
40141702
Grifos2UnidadLLAVES TEMPORIZADAS PARA LAVATORIO 1/2"(CODIGO 697)LLAVES TEMPORIZADAS PARA LAVATORIO 1/2" $ 32.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.706 $ 64.706
39121419
Conexiones flexibles1UnidadKIT FLEXIBLE WC (CODIGO 554)KIT FLEXIBLE WC $ 3.277,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.277 $ 3.277
Total Neto $ 246.942
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 46.919
TOTAL OC $ 293.861


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.