Orden de Compra. Nº2328-2708-SE17 "so 12-2186 esc. rural La Chamiza desde 2328-295-L117"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2328-2708-SE17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 04-09-2017
Nombre de la Orden de Compra so 12-2186 esc. rural La Chamiza desde 2328-295-L117
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2328-295-L117
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones Dirección de Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Facturación Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO
Comuna Puerto Montt
Impuesto 80180
Dirección de Envío de la Factura Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
OBSERVACIONES, FACTURAMANT. Y REPARACION DE EQUIPOS ESC. LA CHAMIZA SEP DESDE 2328-295-L117 contacto Juan Balboa , director al 484530.Enviar factura a Presidente Ibáñez 600 4to piso Ofic. de Partes.
CONTACTO o.c. Flor Venegas R. 482668
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Matias Concha
Razón Social COMERCIAL MATIAS IGNACIO CONCHA PARRA E.I.R.L.
R.U.T. 76.602.455-6
Sucursal Matias Concha
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44101501
Fotocopiadoras1UnidadMANTENCION Y REPARACIÓN DE EQUIPÒ RICOH AFICIO 1013 SERIE 2159001995 INCLUYE VISITA, MANO DE OBRA Y REPUESTOS SE DEBE REALIZAR VISITA A TERRENO PARA EVALUAR Y POSTULAR, ESTA DEBERÁ SER CERTIFICADA POR EL DIRECTOR.MANTENCION, LIMPIEZA, LUBRICACION , AJUSTES.CAMBIO UNIDAD FOTOCONDUCTORA, RODILLO DE FUSION, UÑETAS, RODILLO DE PRESION $ 211.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 211.000 $ 211.000
44101501
Fotocopiadoras1UnidadMANTENCION Y REPARACIÓN DE EQUIPO RICOH 1515 SERIE NK 2159001995, INCLUYE VISITA, MANO DE OBRA Y REPUESTOS SE DEBE REALIZAR VISITA A TERRENO PARA EVALUAR Y POSTULAR, ESTA DEBERÁ SER CERTIFICADA POR EL DIRECTOR.MANTENCION, LIMPIEZA, LUBRICACION, AJUSTES. CAMBIO UNIDAD FOTOCONDUCTORA, RODILLO DE FUSION, UÑETAS FUSORAS, RODILLO DE PRESION $ 211.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 211.000 $ 211.000
Total Neto $ 422.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 80.180
TOTAL OC $ 502.180


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.