Orden de Compra. Nº2328-2711-SE17 " sol 8-1909 ESC. ALEMANIA 2328-344-L117"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2328-2711-SE17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 04-09-2017
Nombre de la Orden de Compra sol 8-1909 ESC. ALEMANIA 2328-344-L117
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2328-344-L117
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones Dirección de Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Facturación Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO
Comuna Puerto Montt
Impuesto 47367
Dirección de Envío de la Factura Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
DESPACHO, OBSERVACIONES FACTURACIÓN DESDE 2328-344-L77 CONTACTO ROSA DÍAZ C. DIRECTORA AL 484568  PASAJE 46 ANTONIO VARAS NORTE ENVIAR FACTURA A PRESIDENTE IBÁÑEZ 600 4TO PISO
CONTACTO OC. FLOR VENEGAS 482668
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Matias Concha
Razón Social COMERCIAL MATIAS IGNACIO CONCHA PARRA E.I.R.L.
R.U.T. 76.602.455-6
Sucursal Matias Concha
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44101501
Fotocopiadoras1UnidadMANTENCION Y REPARACIÓN DE EQUIPO RICOH MP 201 INCLUYE VISITA, MANO DE OBRA Y REPUESTOS SE DEBE REALIZAR VISITA A TERRENO PARA EVALUAR Y POSTULAR, ESTA DEBERÁ SER CERTIFICADA POR EL DIRECTOR.REPARACION, AJUSTES, LUBRICACIONMANTENCION . CAMBIO DE UNIDAD FOTOCONDUCTORA, RODILLO DE TEFLON, UÑETAS , RODILLO DE PRESION $ 159.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 159.300 $ 159.300
44101501
Fotocopiadoras1UnidadMANTENCION Y REPARACIÓN DE EQUIPO RISO EZ230 U 79781074 SERIE 79781074, INCLUYE VISITA, MANO DE OBRA Y REPUESTOS SE DEBE REALIZAR VISITA A TERRENO PARA EVALUAR Y POSTULAR, ESTA DEBERÁ SER CERTIFICADA POR EL DIRECTOR.REPARACION, MANTENCION.SINCRONIZACION, AJUSTES AREA DEL TAMBOR, SCANERS, ALIMENTACION DE PAPEL, ALIMENTACION DE MATRIZ, AREA DE SEPARACION, DE MATRIZ, AREA SISTEMA MOTRIZ, COMPONENTES ELECTRICOS $ 90.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.000 $ 90.000
Total Neto $ 249.300
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 47.367
TOTAL OC $ 296.667


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.