Orden de Compra. Nº2328-2720-SE12 "REPOSICION VIDRIOS LIC.INDUSTRIAL ALERCE."
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2328-2720-SE12
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 17-07-2012
Nombre de la Orden de Compra REPOSICION VIDRIOS LIC.INDUSTRIAL ALERCE.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2328-484-LE11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones Dirección de Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Facturación Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO
Comuna Puerto Montt
Impuesto 145284,83
Dirección de Envío de la Factura Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor figaltda
Razón Social SOCIEDAD DE SERVICIOS FIGUEROA Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 76.450.390-2
Sucursal figaltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30171706
Vidrio templado1GlobalINSTALACION DE 49 VIDRIOS TRIPLE EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL LICEO INDUSTRIAL ALERCE, DETALLE SE ADJUNTA EN ARCHIVOS ANEXOS. VALORES SEGUN CONVENIO DE SUMINISTROINSTALACION DE 49 VIDRIOS TRIPLE EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL LICEO INDUSTRIAL ALERCE, DETALLE SE ADJUNTA EN ARCHIVOS ANEXOS. VALORES SEGUN CONVENIO DE SUMINISTRO $ 764.657,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 764.657 $ 764.657
Total Neto $ 764.657
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 145.285
TOTAL OC $ 909.942


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.