Orden de Compra. Nº2328-2858-SE18 "MATERIALES AMPLIACION RED GAS PRE BASICA, ESCUELA LA COLINA/DAEM 6333"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2328-2858-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 08-08-2018
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES AMPLIACION RED GAS PRE BASICA, ESCUELA LA COLINA/DAEM 6333
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2328-292-L118
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones Dirección de Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Facturación Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO
Comuna Puerto Montt
Impuesto 12409,47
Dirección de Envío de la Factura Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 14-08-2018
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Victor Rene
Razón Social COMERCIALIZADORA VICTOR GONZALEZ EIRL
R.U.T. 76.210.028-2
Sucursal Victor Rene
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31231302
Tubería de cobre3UnidadCAÑERIA COBRE TIPO L 1/2 X 6MTSCañería de cobre tipo L 12 6 mts $ 19.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.370 $ 59.370
23171522
Fundentes para soldar1UnidadFUNDENTE DE PLATA 50GRPasta fundente plata 50 gr Grifesa $ 2.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.490 $ 2.490
31191501
Papeles de lija3UnidadLIJA METAL 100Lija para metal 9x11 grano 100 Isesa $ 453,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.359 $ 1.359
31201519
Cinta para reparar tubería o manguito2UnidadTEFLON GAS 10 MTSTeflón para gas 12 10 m Topex $ 1.047,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.094 $ 2.094
Total Neto $ 65.313
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 12.409
TOTAL OC $ 77.722


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.