Orden de Compra. Nº2328-302-SE23 "ADQUISICION DE MATERIALES PARA INSTALACION DE CAMARAS EN EL LICEO MANUEL MONTT DESDE 2328-102-L123, FICHA N° 15744"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2328-302-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 23-03-2023
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIALES PARA INSTALACION DE CAMARAS EN EL LICEO MANUEL MONTT DESDE 2328-102-L123, FICHA N° 15744
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2328-102-L123
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones Dirección de Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-29-06-001 215-22-04-010 del sistema SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Facturación Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO
Comuna Puerto Montt
Impuesto 392798,97
Dirección de Envío de la Factura Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PUNTOBAT S.p.A.
Razón Social PUNTOBAT SPA
R.U.T. 76.175.712-1
Sucursal PUNTOBAT S.p.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
27113203
Kit de herramienta para computadores2UnidadFUENTE PODER DMU SWITCHING-220VAC-12VDC-30A-M UNIDADFuente de poder 12V 30A $ 29.565,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.130 $ 59.130
43201803
Discos duros1UnidadDisco Duro WESTERN DIGITAL Purple WD60PURZ 6TBWD Purple WD84PURZ 8TB 5640rpm 128mb $ 234.860,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 234.860 $ 234.860
45121504
Cámaras digitales8UnidadCamara Dahua HDCVI Bala 2MP 1080p 2.7-12mm Varifocal manual IR30 IP67Camara Dahua HDCVI Bala 2MP 1080p 2.7-12mm Varifocal manual IR30 IP67. $ 64.665,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 517.320 $ 517.320
45121504
Cámaras digitales1UnidadXVR Dahua 1080P WizSense 32CH HDCVIXVR Dahua 1080P 32CH Audio HDCVI 4HDD h.265+ IVS 1U Rackeable $ 745.189,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 745.189 $ 745.189
39121303
Cajas eléctricas6UnidadCAJA CHUQUI LEGRAND SOBREPUESTA UNIVERSAL 124 MMKALOP HiloPlastic 34mm-Alt 130x91mm Caja Chuqui Pared Faceplate70x114 $ 2.268,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.608 $ 13.608
39121303
Cajas eléctricas8UnidadCaja estanca para exterior 100x100mmCAJA ESTANCA 100X100X70 IP55 7 SALIDAS $ 4.257,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.056 $ 34.056
39121702
Collares para cables200UnidadAmarracable plastico 30cmAmarracable 300mmx4,8mm Negra $ 48,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.600 $ 9.600
26121607
Cable de fibra óptica3UnidadCable de red UTP cat6 ExteriorLINKCHIP 0,57mm sim-Cat6 PE Exterior Negro Cable UTP 305mt Cobre Unif $ 151.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 453.600 $ 453.600
Total Neto $ 2.067.363
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 392.799
TOTAL OC $ 2.460.162


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.