Orden de Compra. Nº2328-309-SE13 "MATERIALES DE PINTURA ESCUELA STA INES"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2328-309-SE13
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 31-01-2013
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE PINTURA ESCUELA STA INES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2328-10-LP12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones Dirección de Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Facturación Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO
Comuna Puerto Montt
Impuesto 46198,12
Dirección de Envío de la Factura Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 04-02-2013
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ferreteriaorienteltda
Razón Social COMERCIAL ORIENTE LIMITADA
R.U.T. 76.724.900-4
Sucursal ferreteriaorienteltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211501
Pinturas al esmalte3UnidadESMALTE AL AGUA INTERIOR/EXTERIOR COLOR BLANCO(CODIGO 35)ESMALTE AL AGUA INTERIOR/EXTERIOR COLOR BLANCO $ 74.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 224.370 $ 224.370
31211906
Rodillos de pintar4UnidadRODILLO CHIPORRO NATURAL 30CM(CODIGO 296)RODILLO CHIPORRO NATURAL 30CM $ 3.277,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.108 $ 13.108
31191501
Papeles de lija15UnidadLIJA DE MADERA 180(CODIGO 253)LIJA DE MADERA 180 $ 84,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.260 $ 1.260
31191501
Papeles de lija15GlobalLIJA METAL GRANO 180(CODIGO 260)LIJA METAL GRANO 180 $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.410 $ 4.410
Total Neto $ 243.148
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 46.198
TOTAL OC $ 289.346


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.